你好,你这个是一般纳税人的话,可以计算百分之9%抵扣,如果你是税务局核定按13%来交税,你就可以加计扣除1%。
“纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。” 老师好,我现在进了一家做有机食品出口公司,他们从农户手上采购有机蔬菜。正好今天早上我看到这个税务局发的东西了,请问如果我们和农户采购蔬菜,他们没有发票,比如采购款是一万元,买进来直接销售出去的,是用 10000×9%=900 算进销税额,9100算付款额吗?
我司从增值税一般纳税人处购进保洁蛋(应该是农产品类别),用于再加工制作产品出售。对方给我司开具免税的普通发票,请问可以按10%扣除率计算进项税额抵扣吗?
请问老师,我们要成立一公司,从农民合作社买灵芝片、孢子粉,然后再卖出去,若我们是小规模应该交的增值税现在政策怎么算?若我们是一般纳税人我们的进项抵扣多少个点?销项又是多少个点?谢谢
老师,一般纳税人向个人收购免税农产品发票,卖了9个点和13个点,收购的发票是只能抵扣9个点吗?这9个点是怎么计算呢,比如免税发票13500,抵扣进项税额怎么计算是多少?还有我可以开免税发票出去吗?
我们公司是做羽绒羽毛加工,增值税我是开出去13%,收到是9个点的一般纳税人专票,或者1%的增值税普票,我都可以按照9%+1%来按照10%抵扣进项吗?然后企业所得税符合初级农产品加工免税吗
老师您好,法人可以将自己的车卖给公司吗,开具了二手车发票,企业作为固定资产入帐按照48个月折旧,残值预留百分之五,折旧费可以企业所得税前扣除吗
老师你好,老板自己的房子租给公司用做员工宿舍,记福利费的,另一套房子租给企业作为办公室,计入管理费用房租,全部都开具了房子发票的,这部分费用这么做账对吗?且福利费在扣除额度内,这两个房租全部都可以企业所得税前扣除的对吗
长沙含光家纺有限公司材料按计划成本计价,甲材料计划单价40元,9月初结年末一存甲材料6250千克,材料成本差异为超支45000元,本月甲材料共购入13750千克,实际采购成本为465000元,本月共领用甲材料15000千克。要求:(1)材料成本差异率=((2)本月发出材料应负担材料成本差异=(3)本月发出材料的实际成本一((4)本月结存材料应负担材料成本差异=((5)本月结存材料的实际成本一()。(6)完成相关会计分录的编制。
长期股权投资成本法下,相关税费为什么有些计入成本,有些计入管理费用
企业合并成本法下,为什么相关税费有的计入成本,有的计入管理费用
老师您好,本月开具蓝字发票30万,红字发票10万,那么增值税是按照20万/1.06*0.06缴纳,同样本月的主营业务收入增加20万/1.06对吗?税率是6
缴纳上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元城市维护建设税340.57元教育费附加145.96元
公司转给卖方个人?需要代扣个税吗?然后个人怎么给公司开票呢
请问公司本月新增的员工,可以本月只交养老保险,下个月才开始交医疗保险吗?双方同意的情况下
公司与个人交易公司买方个人卖方是公对私转还是私对私转
要看税务局给你核定的税率是多少?