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另外关于应付账款的事情,到底是以入库单去做应付账款,还是以每个月采购的对账去做应付账款,如果以入库单去挂应付账款的话,可能a供应商按照入库单是挂了10万块,但最后采购在对账的时候可能没有全部对账对进去可能只对了8万。那像这样子要怎么处理

2024-12-18 19:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-18 19:40

您好,以入库单去做应付账款,因为这是我们真实的库存,账实相符就体现在的这里

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同学你好 按照明细核对就可以
2023-06-05
您好,冲回10万元虚拟入库
2022-08-16
付款时不用分那个合同 先付款后发货,付款时挂 预付账款 月底收到进项发票没有抵扣,用挂在待抵扣进项
2022-07-04
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
您好,一般采购订单到货情况是由采购经办人和仓库管理人员配合核对,由采购经办人跟踪订单到货情况,财务人员提供异常情况给他们(就是比如应付账款借方余额了,提示他们核对到货情况、是否多付款、供应商是否欠发票等情况)
2020-09-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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