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老师请问一下,我们2024年付的一笔服务费,是10万,但是对方不给我们开票,确认不给开票了。因为合同没走完终止刷老赖, 问题:我现在做账是,借:其他应收款10万 贷:银行存款 问题1:我把10万白条入账 借费用10万,贷其他应收款10万 汇算清缴的时候调增10万 问题2:把其他应收款转为营业支出 借:营业外支出 贷:其他应收款 问题3:就一直挂着 请问一下老师,那种方式更没有税务风险也合适。 或者有其他方式也行

2024-12-18 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-18 13:36

第一个没有问题,可以第二个不用转营业外支出,按照实际业务来就行,没有风险

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快账用户4404 追问 2024-12-18 13:49

第二种如果不转营业外收入,就只能一直挂着,到注销的时候怎办

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齐红老师 解答 2024-12-18 13:52

借其他应收款贷,银行存款10万, 借管理费用贷其他应收款10万, 其他应收款哪里会有余额?

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快账用户4404 追问 2024-12-18 13:52

那就需要汇算清缴把管理费用10万条增

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齐红老师 解答 2024-12-18 13:53

你好对的 是这么做的

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第一个没有问题,可以第二个不用转营业外支出,按照实际业务来就行,没有风险
2024-12-18
同学你好,因为是别人挂靠的,你们公司开票,所以你不能按120万计入主营业务收入。你公司 做收入的金额应该只是挂靠的费用吧,如果是这样的话,应该借应收账款贷其他业务收入,贷其他应付款。
2021-10-20
你好;  你的意思是 计提的15万包括了个人社保部分吗  
2023-03-23
没问题,这相关银行单据相互对应就可以了
2021-09-27
同学你好 对的 是这样申报的
2021-05-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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