如果购买的家用东西是用于员工福利(如节日礼品等),可以作为职工福利处理。会计上计入 “应付职工薪酬 - 职工福利”,发放时相应结转。税务上,用于福利的进项税额不能抵扣(已抵扣的要转出),企业所得税在工资薪金总额 14% 以内的部分可扣除。不过如果难以界定为福利、与经营毫无关联或发票不合规,会有税务风险,建议完善发放记录来证明福利性质并合规处理
你好!请问宝能集团下面新开的宝能生鲜公司用的系统强大,凭证大多都是自动生成,做的很少,系统很多,费控,ERP,SAP,还有别的,新公司,有上升空间,但天天晚上加班刚来几天,很不适应,他们因为是新公司吧,新开业不到两个月,员工好像很热爱工作,很积极,晚上下班都跟没下班一样,明明都不早了。我以前没遇到过这么加班,每天晚上。年纪37了,不想跳槽,想稳定,犹豫,有个小公司我也觉得不错,请问是这个大公司好还是小公司好,感觉虽能学习东西,但是我觉得我以后也很难用上这么强大的系统,我在小城市,谢谢
老师,你好。我公司发票平台上待抵扣税额比我账上的多几万,听说这可能是老板经常在贸易公司买东西开了发票,这些账这些年都没平过,而财务人员又勾选抵票了但没票拿回来账,现在老大说调平,这样调合理吗?你什么建议呢,主要我账上没这数不知从哪科目調出去
老师,想问一下关于职业方面的推介, 我现在在大公司快要上市了 平时就接触一些开票和做一些简单的账我也都会了。很多关于报税 内控 预算 报表的东西都不涉及,待了已经一年了。这家公司很稳定,工资也不错。但是去小的单位能学到更多的东西,就是不稳定,需要很多锻炼。我也不想一辈子待在这个地方,刚毕业就来这家单位了。对我们行业你觉得我还选择稳定的高收入,还是去小单位去锻炼比较好?
老师,请教一下!公司合作人买了很多东西在公司报销的,已经入帐报销,但现在由于一些特殊情况,与合作人终止合作,之前给他买的东西由第三家公司接管,相当于资产转让,但第三方要求公司开发票,公司开的服务费发票,这第三方公司把这笔款打我们公司帐上,我们给他开了收入发票,您说这个资产转让的事怎么处理?领导的意思是想把这些花的钱费用再冲掉,能有什么办法吗?
老师,救急,我想问下现在是有A、B 2家公司,A公司的员工买了一些金属产品和一些干燥工具这些东西实际上是替B公司采购的,是B用于研发的,但是这个员工当时开票时开成了A公司抬头并且报销了,实际上A公司仓库没有这些货物,东西在B那这个要怎么弄,现在这些产品A公司已经入账和计入库存了,现在才发现这个问题。
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
必须提取法定盈余公积吗?最高提取额是按注册资本还是实缴资本
T3没有投资性房地产和投资性房地产累计折旧科目,咋办
你好老师,法定公积弥补以前年度亏损后计提,这个以前年度亏损是按每年所得税汇算清缴后那个亏损额吗?
为啥12月做了结转本年利润到利润分配,财务软件倒出的资产负债表的未分配利润是本年利润的数,税务报表也照抄了,是不是税务申报负债表要改成上年利润分配加本年利润数,表怎么调平
老师请问我在百度看了医院检测设备折旧年限表,血液分析仪器5年。我们单位购进一台化学发光分析仪,厂家说使用年限是10年,我可不可以按照5年折旧?因为医院检测设备也有按照5年折旧的
老师您好,每个月都是银行托收电话费的,老板嫌麻烦没有开过发票,并且要求计入费用所得税前扣除了一年下来几千块钱,问题大吗?一直都没有开过发票,只有银行扣款凭证,如果将来核查的话,1、银行扣款凭证可以说明费用真实性,2、可以要求电信补开往年的话费发票吗?
老师购入一台分析仪,设备金额35万税5万共40万。进项税已抵扣。折旧时按照35万计算每个月的还是按照40万计算每个月折旧?
老师请问医疗器械销售公司一般纳税人小微企业,24.11月购入1台免疫分析仪,收到专票已抵扣进项税5万。固定资产金额35万税5万共40万。我24.12月折旧时借管理费用-折旧怎么计算?是35万除以10年还是40万除以10年?问题二我可以年底一次性加速折旧吗就是年底一次性扣除因为老板说利润太高,要年底一次性扣除,可以的话我汇算清缴时要调增对吧?老师写的具体点吧,感恩老师的付出。
老师您好,企业的电话费和网络费是通过银行代收的,每个月几百块,老板嫌麻烦,没有开过发票,直接用银行扣款单入的费用,一直也没有企业所得税调增,每年几千块的样子,如果将来出了什么问题,银行扣款凭证至少可以说明费用的真实性对吗?
小规模公司。就是能不能放入管理费用其他 。
同学你好 这个可以的
要是入职工福利,借 应付职工薪酬,职工福利 贷其他应付款 发放时相应结转分录咋做啊
借其他应付款 贷银行存款
不走公户支付,所以不懂咋结转。
现在收到发票了,不是公户付款
那你外账就不做私户付款的这些
但是收到发票呀
发票还是得做吖
那你公户还款就可以了 按发票借入账
借 应付职工薪酬 福利费,贷其他应付款 法人。 等老板有从公户转钱到法人名下就借 其他应付款 法人,贷银行存款就行了。
是的 这样做就可以了
好的,明白,谢谢老师
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对了老师。突然想到。能不能放管理费用 福利费的啊
节日礼品啥的可以计入福利费的
好的,谢谢老师
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