那个不会交所得税的哈
老师,我一季度亏2千,二季度盈利3万块,申报企业所得税自动弥补以前年度亏损了,我三季度是亏损1万,但是本年累计利润总额还是盈利的,我申报企业所得税自动跳的弥补以前年度亏损了,这样是对的吗
老师,您好,前三季度亏损的金额大于第四季度盈利的金额,那第四季度是不是也不用预交企业所得税呀
老师如果第四季度是盈利,以前年度有亏损,第四季度申报所得税时用交税吗
请问老师,如果第三季度是盈利的,但企业以前年度的亏损额大于盈利,那么做季度所得税申报表要预缴所得税吗
以前年度是亏损的,一季度有盈利,盈利金额低于亏损金额。为什么显示还要交所得税
甲公司举办活动,张三卖色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元,如何做账?
老师,是不是,那个句子中,他说是可重分类进损益的,其他综益收益为100,就是因为这句话,所以他那个要再把小尾巴结转一下。然后呢,所以说借其他综合收益贷投资损益100。
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
也就是说季度申报也是要先弥补以前年度亏损?
是的,就是那个意思的
但是老师,季报我弥补以前亏损的话,他不是自动弥补的吧?是不是需要自己手动填写啊?
那个需要先汇算,按上年汇算的结果产生的可弥补亏损,填报在季度
老师,比如23年汇算清缴6000表中的可以结转以后年度弥补亏损的金额是10万,比如我申报24年1季度所得税的时候,我的利润是正数,盈利了2万元,我在填写1季度季报是,第9行:减:弥补以前年度亏损这一行的金额,我应该怎么填?
直接填弥补亏损的2万元就行
1、您的意思是需要自己手动填写的是吗?2、这个金额只要是盈利的金额小于以前年度未弥补的金额,就填写盈利的金额是吧?(比如以前亏损10万,一季度盈利2万,那我补亏季报第9行就需要手动填写2万。是这样吗?
是的,就是那样子填报就行