你好你可以看一下这个例子,这里有个图文解说。 https://www.sohu.com/a/539504109_120243907
老师好,公司买的4000元电脑我计入固定资产科目,后来我一次性提折旧了。汇算清缴时固定资产折旧表怎么填写?明年的汇算清缴我还要调增吗?
你好,20年购入固定资产小于500万会计做账一次性计提了折旧,次年年度汇算清缴时资产折旧及纳税调整明细表怎么填?
500万元以下的固定资产一次性扣除了,2021年调减了,22年汇算清缴调增,申报表填写的对吗?用填写第11行吗?
老师,22.12月购入一个3千的固定资产,账上一次性折旧了,汇算清缴需要调增么,不能享受500万以下一次性扣除么
去年购入固定资产5万元,一次性扣除了,累计折旧4000元,今年汇算清缴是不是要调增4.6万呀
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
好的,我看下
你好,你看一下,有问题可以再来探讨。
固定资产一次性扣除,先调减了后又每年调增了,相当于调了个0,这有什么意义?
你好,?这个意义确实不太大。 但是你一开始不用交钱,后面再去交,这样子的话对于企业来说可以缓解压力呀。而且你的这个少交的税这几年也是拿去投资或者做别的是有收益的呀。
噢噢,意思是延迟交税。暂时缓解了企业的资金压力。 账务上正常折旧了,税务上先一次性调减再每年调增,折旧费用有没有扣重?这样搞的我是有点晕了,还得想想。
你好,是的,你的这个表述是没问题,你应该还是能理解的
谢谢老师
你好不用客气的了