你好,是账面多,还是申报表多呢?
老师,由于四舍五入的原因,我账面上的销项税额比报表的销项税额多2分,这样我的留抵税额大于账面的留抵税额2分,我该怎么调销项税额?
老师,请问账面计提的增值税和实际扣款的增值税差一分钱该怎么调呢?没有少计提,应该是四舍五入产生的差异
老师,纳税申报表上的增值税和账上四舍五入有几分差异,应在在哪里调整,会计分局怎样写
因为我们是属于差额征税企业,在申报增值税时,需要把营改增抵减的销项税额,换算成含税收入,进行税务局网上的申报,但这样一换算,每个月就会和实际的税费,产生几块钱的差异。这个差异怎么在账务上调整呢。
老师您好,季报增值税的时候,由于小数点四舍五入差异,导致实际扣缴的增值税比账上计提的多了一分钱,请问老师如何进行账务调整?
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
账面少0.4分,申报表多0.4分
你好,调整分录是 借:相关科目,贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
相关科目是什么科目 比如
你好,比如 应收账款 这样的科目
我们只有银行存款或者现金。但现金不可能有分啊,银行存款账上增加4分,实际没有增加4分又该如何调整
你好,我这边没有说 通过银行存款调整0.04,我回复的是 应收账款 科目啊
老师 我们没有应收账款这个科目,我们是零售行业
你好,那可以直接计入 财务费用