你好,这样的话,给你对公付的钱,就是你的含税售价 ,你按这个计算缴税
老师您好!我们公司是一般纳税人,我们本月按不含税的价格,销售不含税的货物给客户,对方不要发票的,申报表里填写不开票收入这还要交税吗?
请问老师,我司是一般纳税人。9月应收甲客户不含税金额100,税额13。含税金额113的货款!然后有家乙公司同样是我们客户,但乙公司是小规模公司,不能开专票!就委托我们一起开票给甲公司,甲公司给我们打款,再支付给乙公司!乙公司不含税金额是50,税额6.5。含税金额56.5!!我们都统一开票给甲公司!已银收货款!请问分录怎么做
老师您好我想问一下电子税务局一般纳税人申报增值税,会有一列是未开票收入,比如我有一家客户给我们公司公户付款了,款项到账了,但是客户不要发票,这种属于未开票收入吗?不是款项到账就是确认收入,什么时候才应该确认收入呢
客户需要付我司1000货款,其中500是押金,到时候需要退还。客户要我们开具1000的发票给他才能付款过来,但是其中500的押金发票我们不想开具,客户说账单付款金额需要和发票相对应,请问老师应该怎么处理。
老师,您好!请教一下内部账务处理,应收账款是不含税的,但是,后期客户付款对公支付需要开票,我加收了客户的税额,例如:7月应收A客户未税100万,8月客户对公支付100万,税点是6个点,我应该怎么做账务处理?
分录 借:银行存款 贷:主营业务收入-内销;比如收到20000元,增值税申报表一,未开票收入填上20000是这样吗?不然收款后不开票 借:银行存款 贷:应收账款,这个应收账款会一直挂账不平
你好,是将这2万当含税,然后换算成不含税来申报。
能说得具体一点吗?比如分录怎么做?增值税报表怎么填?
你好,你平时正常开发票的话税率是百分之多少?
生产型企业13%
你好,这样子的话你应该是借银行存款2万,贷,主营业务收入。17699。应交税费,应交增值税销项税额。2301
分录已理解,然后增值税报表里17699和2300是填在未开票收入对应栏次对吗
你好对的,就是这样子的。