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老师,我们公司投资造的一个光伏项目完工了,我结转了固定资产,这个项目产生了收入(已进入主营业务收入),现在这个项目的运维费做管理费用还是该项目的主营业务成本?

2024-12-13 08:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-13 08:03

你好,这个做管理费用就可以了。然后固定资产折旧的部分是做成本。

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快账用户4798 追问 2024-12-13 08:26

固定资产折旧部分我是做:借 管理费用—折旧 ,贷 累计折旧的 这样对吗?不对的话,分录应该怎么写

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齐红老师 解答 2024-12-13 08:27

你好,固定资产折旧这里是借主营业务成本,折旧费贷累计折旧。

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快账用户4798 追问 2024-12-13 08:31

现在这固定资产有配件要更换,金额较小,几千块,这个费用是做管理费用,还是项目的主营业务成本?

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齐红老师 解答 2024-12-13 08:32

你好,平时的这些计入到费用就好了。

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快账用户4798 追问 2024-12-13 08:50

老师,还有个问题:23年转固前项目已经实际投入使用并产生收入了,但是我把那段时间的运维费3万做入了在建工程。24年7月整个项目我才转固,现在领导查出来,说那3万要做管理费用,现在这个调整分录这么做吗?

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齐红老师 解答 2024-12-13 08:51

你好,你后面这个三万也转入到入到固定资产是吧

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快账用户4798 追问 2024-12-13 08:55

这笔23年我做了:借 在建工程 3万 ,贷 银行存款3万。24年7月转固时:借 固定资产3万 贷 在建工程3万

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齐红老师 解答 2024-12-13 08:55

你好,这样子的话你要计入管理费用就比较麻烦了,要更正固定资产的原值。也要更正折旧,然后还要去修改以前年度的。会算清缴

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快账用户4798 追问 2024-12-13 08:57

老师,如果账上更正,分录怎么做?

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齐红老师 解答 2024-12-13 08:57

你好,借,以前年度损益调整贷,固定资产。 然后你折旧的要减少对应的部分金额,看你折旧的时候凭证怎么做的。

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快账用户4798 追问 2024-12-13 09:05

谢谢老师,这笔会了。我24年1—6月转固前还有几笔运维费做在了在建工程,现在是不是:借 在建工程(负数) 贷银行存款(负数);借 固定资产(负数) 贷在建工程(负数),原模原样冲掉。正确的再做一笔:借 管理费用(正数) 贷银行存款(正数)就好了?

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齐红老师 解答 2024-12-13 09:08

你好你的理解没问题。

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快账用户4798 追问 2024-12-13 09:12

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-13 09:13

你好,不用客气的了。

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你好,这个做管理费用就可以了。然后固定资产折旧的部分是做成本。
2024-12-13
这种情况确实不太符合配比原则。 折旧和配件更换费用如果是用于项目生产经营活动,应将折旧从管理费用调整到主营业务成本,配件更换费用也从管理费用调整到主营业务成本,这样能使账务更符合收入与成本配比原则。
2024-12-13
您好,是的,把材料等支出也计入资产处置损益科目,不计入收入成本
2023-12-29
你好同学 计入管理费用
2022-02-17
根据使用部门就是用在哪里的?
2024-12-13
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