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老师你好,我想问一下,公司收到一张银行承兑汇票,公司把它转给另一家公司贴现,贴现公司把原金额全部打回公司,贴现利息是老板私下里转给他们,这样的会计分录怎么写?有没有什么违法的行为?

2024-12-12 13:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-12 13:55

借其他应收款, 贷应收票据, 借银行存款,贷其他应收款, 借财务费用贴现息贷其他应付款 有违法的行为,这个是买卖票据,票据法是不允许的。

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快账用户9356 追问 2024-12-12 13:57

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-12 13:58

不用客气,工作愉快。

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借其他应收款, 贷应收票据, 借银行存款,贷其他应收款, 借财务费用贴现息贷其他应付款 有违法的行为,这个是买卖票据,票据法是不允许的。
2024-12-12
借银行存款贷应收票据。
2021-08-20
直接按照发票来做就行了 贴现的话就 借银行 借费用 贷应收票据
2021-05-27
甲公司的会计分录如下: 1.收到乙公司背书转让的银行承兑汇票:借:应收票据 180000贷:应收账款-乙公司 180000 2.甲公司去贴现,将扣除贴现利息后的金额打给另一个账户,这里分两种情况来做会计分录:借:银行存款财务费用贷:应收票据借:银行存款财务费用贷:短期借款附追索权的票据贴现:不附追索权的票据贴现: 3.贴现的钱打给另一个账户:借:其他应收款-XX账户贷:银行存款 乙公司的会计分录如下: 1.转让银行承兑汇票给甲公司:借:应付账款-甲公司 180000贷:其他货币资金 180000 2.如果乙公司之前将该银行承兑汇票作为应收票据核算,则还需要做一笔核销应收票据的分录:借:其他货币资金 180000贷:应收票据 180000
2024-07-03
 你好         借银行存款财务费用- 贴现手续费贷应收票据     
2021-01-15
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