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老师,业务员报销时,加油的发票不够,用的餐票抵的,写的是油费,请问做账时是全写销售费用-差旅费吗、

2024-12-12 13:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-12 13:16

同学你好 不能 餐费要计入福利费或者招待费

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快账用户8904 追问 2024-12-12 13:43

老师,这个实际是油费,要不分录计入福利费要不就报销单填写要规范是吗?

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齐红老师 解答 2024-12-12 13:46

同学你好 对的 是这样 按发票来做 不能都做成油费 因为发票内容不一样

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快账用户8904 追问 2024-12-12 13:47

老师,员工外出来报销时拿来的油票、餐票,实际是油票不够用的餐票替的,这种不用分吧?都是计入差旅费吧?

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齐红老师 解答 2024-12-12 13:50

同学你好 要分 出差的餐费不能计入差旅费的 所有的餐费都是计入招待费或者福利费

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同学你好 不能 餐费要计入福利费或者招待费
2024-12-12
要按发票内容来写报销内容
2024-12-15
你好,如果是出差的业务,可以在报销单里面写差。
2022-08-31
您好,这个是对的,计入到差旅费
2022-09-05
你好,可以的,可以这样子做。
2023-05-29
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