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请问11月收到10月交的附加税退税要怎么做分录呢?问了几个老师都不会

2024-12-09 12:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-09 12:36

借银行存款,借应交税费附加税负数 借,应交税费附加税,借税金及附加负数。

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快账用户3492 追问 2024-12-09 12:41

借,银行存款,贷应交税费附加税负数,做了这个笔分录利润表是平了,但是明细账还有余额,这个要怎么做分录平掉?

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齐红老师 解答 2024-12-09 12:44

再做一个借应交税费附加税 借税金及附加负数。

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快账用户3492 追问 2024-12-09 12:48

做了这笔那税金及附加就负数了,应交税费是平了

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齐红老师 解答 2024-12-09 12:50

没事 月末结转借到本年利润就可以

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快账用户3492 追问 2024-12-09 13:03

做了一笔借,税金及附加,贷本年利润,就平了

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齐红老师 解答 2024-12-09 13:04

是的,是这么做的呀。

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快账用户3492 追问 2024-12-09 13:10

谢谢老师,我理理

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齐红老师 解答 2024-12-09 13:11

不用客气,工作愉快

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快账用户3492 追问 2024-12-09 13:51

老师,我做的分录是这样的,是否做对了呢?

老师,我做的分录是这样的,是否做对了呢?
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齐红老师 解答 2024-12-09 13:53

收到退税的时候贷方是一个正数。其他的可以。

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