借银行存款、贷应交税费,未交增值税, 借银行存款、贷应交税费附加税, 借应交税费附加税,借税金及附加负数。
请问,收到以前年度退回的增值税和附加税,怎么做分录呢,
老师,做完汇算收到税局退回的增值税和附加税,怎么做会计分录,
老师你好,我们公司3月报的增值税和附加税费,当月缴纳后,当月又全部退回来了,上个月我计提了附加税,那4月退回来了,我该怎么做附加税和增值税的退回收到的会计分录呢?
请问老师,收到国税退回的增值税和附加税分录怎么做
我们收到税局退回来多交增值税,附加税,请问怎么做分录?
50w的货除以1.3是实付款384615,或者实收他50万元返给他15w的货,这两者公司收益一样嘛?但是每年他流通的货就是50w,反货的话明年拿货就是35w,所以长期合作两者受益其实一样对吗
一个客户正常50w的货一年,反货30%,结算的话除以1.3和反她15w的话利润一样嘛,如果反货明年他就拿35w的货,所以两种结算方式按照长期合作公司的利润是一样的嘛
请问造价咨询费是依据什么文件可在土增税扣除
你好,我想问下是不是按照小企业会计准则的审计报告没有所有者权益变动表
跨年度怎么调账?12月一笔收入借:银行存款(金额正确)贷:应交税费(多计提1块钱)导致收入少计提1块钱。跨年度怎么调账?
客户实际是8000元,让我开了13,000元。对公走了13,000,私下他要退我多少钱?
老师,我2024年年末本年利润是负数亏损的,但是我有10万业务招待费,没有收入,因为年度亏损的比10万多,所以我汇算清缴企业所得税后也不需要缴纳企业所得税吧?那我还需要做会计分录吗?以前年度损益!怎么做?我还需要按照汇算清缴的表利润额去更正年报的财务报表吗
凭证附件单独成册封面具体怎么写
老师您好,公司买了购物卡收到预付卡发票,然后购物卡买了东西用于年终聚会用,采购卡计入计入预付账款-预付卡,贷现金,卡用掉的时候,借管理费用福利费贷预付卡,采购卡时附发票,使用时附件是报告函有领导签字,这样可以吗,这部分福利费就不牵扯个税问题了对吗?
老师您好,请教一下,采购了水产品一批两万多,写的用途是发放福利,又没有发放清单,如果是发放福利应该附清单然后还要申报个税的吧?老板不愿意搞清单也不让申报个税,那么我让他报销用途些聚餐使用可以吗?我们人员很多,两万多水产品聚餐吃掉也相对合理、这样就不牵扯个税问题了可以吗
账上未交税款余额为零
退回后账上不是有余额了
你好,什么原因退回的?
去年的税不需要缴纳的我缴纳了,需要退回
那不对,你多交了应该借方有余额吧,你怎么做平的?你是降低了销售额吗?
我们是小规模纳税人,当时异地项目预缴了增值税,后来税局说我们交错了,要在注册地缴纳,于是现在补缴在注册地,之前预缴的全部退回来
补缴的会计分录以及退回的会计分录应该怎么做了
借银行存款、 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税。
确认收入是这一个,然后你们单位异地预缴的借应交税费应交增值税贷银行存款,没有余额了。你在企业所在地又交了一次借应交税费应交增值税贷银行存款, 然后退回来的时候,借银行存款贷应交税费应交增值税,正好没有余额了。
就是我补缴的时候借应交,贷银行存款,退回来就是借银行存款,贷预缴?附加税也是这样的吗
你好对的 是这么做的
这是去年的异地项目,也是去年预缴的,那么还需要怎么更改呢
附加税计提了吗?附加税计提的话需要红虫,我其他的不变
提了的,去年计提并缴了的怎么红冲呢
借,银行存款,贷,应交税费附加税,借,应交税费附加税,带营业外收入或者是利润分配,未分配利润。
老师,我还是不懂,你的意思是去年的预缴附加税需要红冲,借:税金及附加,贷:附加税吗,那预缴的增值税呢
你好,洪冲, 借银行存款贷应交税费应交增值税呀: 第一个是收到的附加税。 第二个那你之前多计提了附加税,是不是现在需要红冲?跨年了,用利润分配未分配利润,或者是相当于是你多交了之前税金及附加已经抵扣了所得税,那你做营业外收入这样的话,就是少抵扣所得税。
老师, 我去年计提的城建税,借;税金及附加。贷:城建税。现在错缴了,我做借:城建税,贷:利润分配-未分配利润,补缴的时候,计提借:税金及附加,贷,城建税,缴纳时借:城建税,贷:银行存款对吗
是的,对的,是这么做的。
如果是今年一月的附加税计提错了并缴了,当时是借:税金及附加,贷:附加税,借:附加税,贷:银行存款,月底结转:借:本年利润,贷:税金及附加,我现在要怎么改呢
借银行存款 dai应交税费附加税 借应交税费附加税 借税金及附加负数。