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请问老师,公司收到的税局退回的增值税和附加税怎么做会计分录呢

2024-10-10 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-10 09:55

借银行存款、贷应交税费,未交增值税, 借银行存款、贷应交税费附加税, 借应交税费附加税,借税金及附加负数。

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快账用户4718 追问 2024-10-10 09:58

账上未交税款余额为零

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快账用户4718 追问 2024-10-10 09:59

退回后账上不是有余额了

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齐红老师 解答 2024-10-10 09:59

你好,什么原因退回的?

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快账用户4718 追问 2024-10-10 10:12

去年的税不需要缴纳的我缴纳了,需要退回

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:15

那不对,你多交了应该借方有余额吧,你怎么做平的?你是降低了销售额吗?

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快账用户4718 追问 2024-10-10 10:28

我们是小规模纳税人,当时异地项目预缴了增值税,后来税局说我们交错了,要在注册地缴纳,于是现在补缴在注册地,之前预缴的全部退回来

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快账用户4718 追问 2024-10-10 10:29

补缴的会计分录以及退回的会计分录应该怎么做了

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:29

借银行存款、 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税。

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:29

确认收入是这一个,然后你们单位异地预缴的借应交税费应交增值税贷银行存款,没有余额了。你在企业所在地又交了一次借应交税费应交增值税贷银行存款, 然后退回来的时候,借银行存款贷应交税费应交增值税,正好没有余额了。

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快账用户4718 追问 2024-10-10 10:37

就是我补缴的时候借应交,贷银行存款,退回来就是借银行存款,贷预缴?附加税也是这样的吗

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:38

你好对的 是这么做的

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快账用户4718 追问 2024-10-10 10:40

这是去年的异地项目,也是去年预缴的,那么还需要怎么更改呢

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:41

附加税计提了吗?附加税计提的话需要红虫,我其他的不变

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快账用户4718 追问 2024-10-10 10:48

提了的,去年计提并缴了的怎么红冲呢

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:48

借,银行存款,贷,应交税费附加税,借,应交税费附加税,带营业外收入或者是利润分配,未分配利润。

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快账用户4718 追问 2024-10-10 11:06

老师,我还是不懂,你的意思是去年的预缴附加税需要红冲,借:税金及附加,贷:附加税吗,那预缴的增值税呢

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齐红老师 解答 2024-10-10 11:08

你好,洪冲, 借银行存款贷应交税费应交增值税呀: 第一个是收到的附加税。 第二个那你之前多计提了附加税,是不是现在需要红冲?跨年了,用利润分配未分配利润,或者是相当于是你多交了之前税金及附加已经抵扣了所得税,那你做营业外收入这样的话,就是少抵扣所得税。

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快账用户4718 追问 2024-10-10 11:51

老师, 我去年计提的城建税,借;税金及附加。贷:城建税。现在错缴了,我做借:城建税,贷:利润分配-未分配利润,补缴的时候,计提借:税金及附加,贷,城建税,缴纳时借:城建税,贷:银行存款对吗

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齐红老师 解答 2024-10-10 11:52

是的,对的,是这么做的。

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快账用户4718 追问 2024-10-10 12:08

如果是今年一月的附加税计提错了并缴了,当时是借:税金及附加,贷:附加税,借:附加税,贷:银行存款,月底结转:借:本年利润,贷:税金及附加,我现在要怎么改呢

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齐红老师 解答 2024-10-10 12:09

借银行存款 dai应交税费附加税 借应交税费附加税 借税金及附加负数。

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借银行存款、贷应交税费,未交增值税, 借银行存款、贷应交税费附加税, 借应交税费附加税,借税金及附加负数。
2024-10-10
你好,是不是延期交税?如果是的话, 借银行存款 贷应交税费,未交增值税/附加税
2022-04-19
同学你好 借,银行存款 贷,应交税费一应增 贷,应交税费一应交附加税 借,应交税费一应交附加税 贷,税金及附加
2021-10-06
你好!这个要看是什么业务误收。收入申报错了吗
2024-09-02
您好, 可以直接计入营业外收入
2023-11-02
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