你好,然后你现在借管理费用,服务费,待预付账款。
老师:我的物业费6月7月每月支付了3000,都做:借:预付账款3000,货:银行3000,现在8月才开6000票来,我做:借:管理费用6000,货:预付帐款6000,正规做法6月打款时没票回来我该怎么做,
你好老师,我们企业是一般纳税人,7月8月付给对方公司服务费,对方还没有开发票,我们现在做账是借预付账款,贷银行存款。还是借应付账款,贷银行存款,正确做账应该是什么
老师,我们之前支付给介绍人6000元的介绍费,借:销售费用~介绍费贷银行存款6000 现在他要给我们退回来5000 怎么做账务处理了
公司7月支出了两笔款项,分别是6000元和7782元,但是对方没有开发票给我,后期也不会开,这个怎么做分录? 已经做了 借 预付账款 贷 银行存款
支付服务费借预付账款,贷银行存款 现在收到增值税专用发票应该怎么做分录
你好,我想让你给我算比帐
河北省的规费费率是多少
初会报名个人信息里面 我的专业是大数据与会计 我选的是会计学没选其他有影响吗
我们是一般纳税人,业主是小规模纳税人,对方要求我们开普票,普票的税率是3%还是9%呢,如果开9%普票,项目为一般计税项目,是不是就无法销项税和进项税抵扣了
老师我不是太明白,有完整的会计分录吗
老师公司主营回收废旧滚筒洗衣机,进行拆解,拆解以后变成多种零散件,再售卖出去这样的整个流程该怎么做账还有就是在拆解过程中使用的工具计入到什么科目最后再怎么结转(工具是买来就直接出库了这该怎么做会计分录呢)
假一赔十属于要约还是要约邀请
老师,在拆解过程中使用的拆解工具怎么做,最后怎么做
无民事行为能力人纯获利益的行为签订合同是否有效
公司对外销售材料一批,售价258000,增值税率13%,款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。要会计分录
好的老师,除了您说的那个,每个月底还用再做借:管理费用-长期待摊费用240,贷:长期待摊费用240吗
是借管理费用,服务费。贷长期待摊费用嗯嗯,好
谢谢老师
你好,不用客气的了。
做两张凭证,1.借:管理费用-服务费,贷:预付账款 2.借:管理费用-长期待摊费用,贷:长期待摊费用 对不,老师
你可以先借预付账款贷银行存款然,银行存款,然后再借管理费用,待预付账款。
那这个凭证还用做不,每个月底摊销的,2.借:管理费用-长期待摊费用250贷:长期待摊费用 250,两年摊销完
你好不需要了,就做我上面说的两个凭证就好了。
谢谢老师
你好,不用客气的了。