您好,23年总收入150000%2B132000%2B18000除12等于25000大于3000的3倍,王某2024年度个人每月应缴纳的基本养老保险=3000*3*8%等于720 对于企业参保,单位缴费比例为职工工资总额的20%,个人缴费比例为个人缴费基数的8%。 以省(市)上年度职工社会平均工资(简称省社平工资)为基准; 缴费基数上限:300%社平工资; 缴费基数下限:60%社平工资
单身的土某就职于中国境内公司,2019年收入情况如卜:(1)每月工资薪金收入9000元,缴纳保险和公积金900元;(2)参加商场抽奖活动取得中奖收入6000元;(3)王某将自有住房从1月1日起出租,每月租金收入8000元。3月发生修缮费用3000元;已知:王某父母均已年过六旬,王某与三个弟弟共同赡养老人,赡养费用均摊。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。王某2020年12月工资应纳个人所得税0元(不累计计算工薪收入,仅计算当月工薪的个人所得税).A78B31563228
单身的土某就职于中国境内公司,2019年收入情况如卜:(1)每月工资薪金收入9000元,缴纳保险和公积金900元;(2)参加商场抽奖活动取得中奖收入6000元;(3)王某将自有住房从1月1日起出租,每月租金收入8000元。3月发生修缮费用3000元;已知:王某父母均已年过六旬,王某与三个弟弟共同赡养老人,赡养费用均摊。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。王某2020年12月工资应纳个人所得税0元(不累计计算工薪收入,仅计算当月工薪的个人所得税).A78B31563228
(1)每月工资总额 9500 元,含个人缴付的年金500元和按照规定缴付的“三险一金”800 元,王某在本市无自有住房,租房一套,与房东签订租房合同,注明每月支付租金 2500 元,无其他专项附加扣除项目。 (2)2019 年 2 月,春节前王某取得公司支付的 2018 年度年终奖 10000 元,选择不并入综合所得计算个人所得税。 (3)在 2019 年期间,王某利用业余时间去某辅导机构做兼职讲师,每月取得兼职收入 3000 元。(相关资料:王某所在城市上一年度职工月平均工资为 5000 元。王某本年度取得的工资与上年度相同) 计算王某 1 月工资收入应预扣预缴的个人所得税。 计算王某 2 月取得全年一次性奖金应缴纳的个人所得税。 计算王某取得兼职收入每月应预扣预缴的个人所得税。 计算王某综合所得年收入额。 计算王某2019年综合所得应纳税额
)中国公民王某是国内甲公司的工程师,2022年全年收入情况如下。(1)每月应发工资、薪金收入11000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴付比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。王某每月缴纳社会保险费核定的缴费工资基数为10000元。(2)3月为乙公司设计产品,取得设计收入55000元。(3)6月花费2000元购买福利彩票,一次性获得中奖收入30000元。(4)8月为丙公司讲学一次,取得收入4000元。(5)10月出版自传作品一部,取得稿酬18000元。(6)11月取得企业债券利息3000元,取得机动车保险赔款4000元。(7)12月取得专利技术使用费收入68000元。已知:以上收入均为未扣个人所得税前收入;王某正在偿还首套住房贷款及贷款利息:王某父母均已经年过60岁。王某夫妇约定由王某扣除专项附加扣除。任务:计算王某2022年应纳个人所得税税额。
)中国公民王某是国内甲公司的工程师,2022年全年收入情况如下。(1)每月应发工资、薪金收入11000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴付比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。王某每月缴纳社会保险费核定的缴费工资基数为10000元。(2)3月为乙公司设计产品,取得设计收入55000元。(3)6月花费2000元购买福利彩票,一次性获得中奖收入30000元。(4)8月为丙公司讲学一次,取得收入4000元。(5)10月出版自传作品一部,取得稿酬18000元。(6)11月取得企业债券利息3000元,取得机动车保险赔款4000元。(7)12月取得专利技术使用费收入68000元。已知:以上收入均为未扣个人所得税前收入;王某正在偿还首套住房贷款及贷款利息:王某父母均已经年过60岁。王某夫妇约定由王某扣除专项附加扣除。任务:计算王某2022年应纳个人所得税税额。
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