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老师,员工报销应报1000元,实际员工拿来单据是800,相当于欠我发票,我该怎么用会计分录去表达

2024-12-07 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-07 15:41

按实际报销金额800元记账

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按实际报销金额800元记账
2024-12-07
您好,按应发申报收入哦 以下数据是假设的 个税 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (计提工资)借:管理费用-工资 6000 贷:应付职工薪酬-应计工资 6000 (员工负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 627.4%2B124%2B7.46 贷:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 (实发工资)借:应付职工薪酬-应计工资5241.14 贷:银行存款 5241.14 (代缴社保公积金)借:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 贷:银行存款 7.46%2B124%2B627.4 这样往来科目全平了
2023-09-10
你好!发票怎么开的?
2021-04-01
同学你好 多做了一千元吗
2022-01-13
同学,这样的油票是这样的
2023-09-22
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