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老师,10 月报税做了未开票收入,12 月收到发票,这笔业务在分录和报税怎么做

2024-12-07 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-07 08:51

借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费 未开具发票一栏填写负数 开具的发票一栏填写正数

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快账用户1458 追问 2024-12-07 08:54

如果这笔没有全额开回,那么按实际收到票面金额在未开开具栏按实际收到金额填负是吗

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快账用户1458 追问 2024-12-07 08:55

票面上税率为 1%,开票方收 9%,合理吗还是应按 1% 收取

票面上税率为 1%,开票方收 9%,合理吗还是应按 1% 收取
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齐红老师 解答 2024-12-07 08:57

第一个开多少写多少复数,第二个开多少写多少 不合理太高

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快账用户1458 追问 2024-12-07 09:02

票面上是 1%,如果要按票给税率就应该是按 1% 算是吗

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齐红老师 解答 2024-12-07 09:03

那不是的,增值税附加税印花税所得税,但是到不了9%,他既是没有抵扣的,最多也是7%以内

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快账用户1458 追问 2024-12-07 09:06

对方开来的是专票,票面是 1%,我们也只能抵 1% 是吗

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齐红老师 解答 2024-12-07 09:09

对的是的,只能抵扣1%的增值税。

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快账用户1458 追问 2024-12-07 09:11

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-07 09:11

不用客气,工作愉快。

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1.借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 小规模季度报税 借银行存款贷应收账款 借应交税费应交增值税贷营业外收入
2020-12-09
你好         10月做  无票收入    11月开票的时候做 :红冲无票收入 在按开票做一遍分录 处理。 是的。 无票收入和开票收入分录是一模一样的。    
2020-12-04
你好,你做一个红冲的分录 把十一月的未开票收入的那笔红冲掉,然后在把开票的这笔做上就行
2021-01-13
借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入,应交税费 未开具发票一栏填写负数 开具的发票填写正数
2020-12-30
(1)先做一笔冲销3月无票收入的凭证摘要写:上月无票收入,本月已开票。会计分录为: 借:银行存款(红字) 货:主营业务收入(红字) 货:应交税费一应交增值税(销项税额)(红字) (2)根据开具的发票入账 借:银行存款 货:主营业务收入 货:应交税费一应交增值税(销项税额)
2023-11-07
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