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老师,您好!我想问一下,我们之前2月份出口了一批货物,开的0税率的发票,在申报2月份增值税的时候,填了免抵退的金额,然后在5月份的时候,我们发现这个不能退税,就在什么5月份增值税的时候,把对应的进项税做了转出处理,我想问一下,这个转出的申报可以在5月份填写吗?还是要回去修改2月份的申报表,在2月份做进项税转出?

2024-12-04 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-04 16:44

你好,需要在5月份填写就可以同时做免税收入,冲减原来的免抵退收入

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快账用户9513 追问 2024-12-04 16:45

是的,我在5月份的时候,把免抵退冲掉了,转入免税销售额了

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快账用户9513 追问 2024-12-04 16:46

我现在纠结的是那个进项税额转出,税局到时候会不会让我们要从2月份开始就要转出了

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齐红老师 解答 2024-12-04 16:46

那就在5月申报进项税转出就可以的

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快账用户9513 追问 2024-12-04 16:57

我看了,如果我们在2月份就做了转出的话,要交的增值税金额就不一样了,所以想确认一下,这个关于进项税转出,有没有规定说要在出口的当月就要转出了

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齐红老师 解答 2024-12-04 16:58

没,应该和你转免税收入一个月一致

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快账用户9513 追问 2024-12-04 17:14

好的,那就没什么问题了,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-12-04 17:33

不客气祝你工作顺利

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