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老师你好我问下我们是商贸型出口退税企业,前期我们在增值税申报了出口收入,然后现在这部分退不了税,我们这个申报表应该如何处理,需要更正吗

2024-12-04 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-04 10:03

若不符合退税条件: 剔除退税申报中对应的金额。 若前期错误申报为可退税收入,需更正增值税申报表,按实际情况调整为免税或应税收入并补缴税款(若适用)。 若退税资料错误或缺失: 补齐或更正退税资料。 若增值税申报有误,需更正,按实际情况调整。 若因政策变动无法退税: 根据新政策判断收入应作为免税还是应税处理。 若前期申报错误,需更正增值税申报表并按新政策处理(如补缴税款)。建议与税务机关沟通操作

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若不符合退税条件: 剔除退税申报中对应的金额。 若前期错误申报为可退税收入,需更正增值税申报表,按实际情况调整为免税或应税收入并补缴税款(若适用)。 若退税资料错误或缺失: 补齐或更正退税资料。 若增值税申报有误,需更正,按实际情况调整。 若因政策变动无法退税: 根据新政策判断收入应作为免税还是应税处理。 若前期申报错误,需更正增值税申报表并按新政策处理(如补缴税款)。建议与税务机关沟通操作
2024-12-04
你好,你到时候不申请退税就可以了,不用更正。
2024-12-25
进项认证了的话,那在发票综合服务平台选择,“发票误勾选业务”进行申请重新勾选
2019-12-11
你好,不需要的,因为前期都没有申报收入,开具在哪一个期间就在哪一个期间申报
2022-08-12
同学你好, 外贸企业的出口退税不需要在增值税申报表填写。
2020-12-08
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