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老师应交增值税二级科目余什么时候结平,一直到注销吗

2024-12-04 00:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-04 00:18

您好,月末就要结转 ,不过您年末结转也没事的 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 按税法书上是每月结转但不是用三级科目进和销项结转,用一个统一科目 “应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”结转到未交增值税

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齐红老师 解答 2024-12-04 00:21

大米同学,我再给您找一个图。结合着看一下吧,如果没做过,稍微是有一些复要。这个要专门学的。

大米同学,我再给您找一个图。结合着看一下吧,如果没做过,稍微是有一些复要。这个要专门学的。
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快账用户2413 追问 2024-12-04 00:30

老师划线的没理解

老师划线的没理解
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快账用户2413 追问 2024-12-04 00:37

老师反分录是怎么回事

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齐红老师 解答 2024-12-04 00:46

反分录的意思就是,如果进项大于销项,应交税费-未交增值税就有可能在借方的意思。

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快账用户2413 追问 2024-12-04 00:56

如果进项大于销项不贷转出多交的增值税,借示未交增值税吗

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齐红老师 解答 2024-12-04 00:59

是的,就是这个意思。

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快账用户2413 追问 2024-12-04 01:09

老师进项,销项,转出多交,转出未交这几科教目会一直挂着余额,

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齐红老师 解答 2024-12-04 01:12

应税税费-应交增值税(这个二级科目下面的三级科目虽然挂着余额,但结转以后,二级科目是平了的)

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快账用户2413 追问 2024-12-04 01:20

老师三级科教目余额一直挂着吗,到注销时候也不用管吗

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齐红老师 解答 2024-12-04 01:43

不用管的,就让它挂着,科目就是这样设计的

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快账用户2413 追问 2024-12-04 02:00

老师余客额借贷方所有的科教目,都得通过多交和未交结转吗, 比如贷进项转出,借转出未交增值税 贷未交增值税 借,己交税金,贷转出多交 借未交增值税

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齐红老师 解答 2024-12-04 02:22

基本上就是这样,但你要问我是否所有情况,这个我就不敢给您穷举了。穷举的事风险太大,我怕说错了。

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快账用户2413 追问 2024-12-04 07:16

老师什么穷举风险大,老师您教知识有什么风险呢

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齐红老师 解答 2024-12-04 10:48

额好吧!!这样我补充一下: 1、一般纳税人:应交增值税-应交增值税科目,在月末或年末结转的时候,皆通过“转出多交增值税”、“转出未交增值税”处理。(您说的是对的) 2、小规模纳税人:直接设置“应交增值税-应交增值税”科目,无三科目。。 您看看,要有啥问题,我们再讨论

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快账用户2413 追问 2024-12-04 11:02

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-04 11:03

不客气,祝您学习顺利。

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