您好,这个的话,请问一下你们啥时候计提的啊,这个
您好老师!请问11月工资12月发1月才申报,那会计分录该怎么做呢?12月银行对账单已扣工资款
你好 公司5月份购买商品已经入库存了,发票12月份才补给怎么做账。 5月份的账现在已经结了,也装订了。5月份写的分录是这样的 借 库存商品 贷银行存款 发票到手后怎么做账呢
老师,请问一下,12月时去交了12月份的员工社保,在1月份发12月工资时,在工资扣除,在12月,和1月怎么做会计分录
请问,我们12月份报销的发票,1月4日才转给报销员工,怎么写分录,怎么做账?
你好,请问我五月银行存款给员工发的工资,12月份才申报,会计分录在5月和12月分别怎么做呢
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
就是没有计提
五月份银行存款发,500,这个月我来申报个税,分录怎么做啊
那你们就是 五月 借 应付职工薪酬 贷 银行存款,12月 借 应付职工薪酬 贷 应交税费 个税 然后在缴纳
不交个税
两个月都是借应付职工薪酬吗
对,都是应付职工薪酬,这个