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非本公司员工给公司跑业务,产生的高铁费,餐费,住宿费等等,该怎么做账?高铁费的发票,是铁路电子客票发票,上面购买,购买方名称写的是公司名字,但是上面也标注了那个员工的身份证和名字等信息

2024-12-02 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-02 16:33

你好,这个你公司不能够入账。

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快账用户7685 追问 2024-12-02 16:35

但是不是给本公司跑业务吗?我查了之前的很多别的同学问的问题,不是说可以计入业务招待费

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齐红老师 解答 2024-12-02 16:35

你好,你计入业务招待费是没问题的。

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齐红老师 解答 2024-12-02 16:36

开了公司抬头的发票,计入业务招待费是可以。只是业务招待费他有扣除限额

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快账用户7685 追问 2024-12-02 16:42

好的,我摘要那里应该怎么注明

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齐红老师 解答 2024-12-02 16:43

你好,你写支付招待XX人员XX费用

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同学你好, 这个的话直接计入制造费用就可以了
2020-09-02
你好,铁路的票面金额一共是多少?1.0957吗?
2024-05-21
同学你好 这个是这样的哦。 2.这个报销可以,合并工资交个税就行了,计入工资,发票不做分录
2020-09-21
您好,这个没有其他条件了吧
2023-10-21
你好 1借:管理费用     贷:应付职工薪酬—非货币性福利   借:应付职工薪酬—非货币性福利     贷:累计折旧,银行存款等科目 2,借:应付职工薪酬—非货币性福利     贷:主营业务收入       应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本     贷:库存商品   借:生产成本     管理费用     贷:应付职工薪酬—非货币性福利 
2022-10-20
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