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老师小规模公司!几乎不发生业务!今年有成本进来!但是没有收入!这样怎么账务处理呢?

2024-12-02 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-02 15:46

你好,你说的这个成本是什么业务的成本?

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快账用户2878 追问 2024-12-02 15:49

体育行业!开进来的票有滑雪票   住宿费金额大概有个5万多!记到费用里面不合适吧

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齐红老师 解答 2024-12-02 15:50

你好,你们这个为什么会没有收入?却发生了这么多费用呢。

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齐红老师 解答 2024-12-02 15:51

这个主要是在税务局这边,你没办法解释清楚。

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快账用户2878 追问 2024-12-02 16:34

我是兼职!我也不太清楚他们为什么没有收入!反正现在成这样了!该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2024-12-02 16:35

你好,那你就计入费用里面。

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快账用户2878 追问 2024-12-02 16:39

好的!滑雪票管理费用二级入啥合适呢

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齐红老师 解答 2024-12-02 16:40

你好,这个你进入服务费就好了。

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快账用户2878 追问 2024-12-02 16:40

管理费用~服务费

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快账用户2878 追问 2024-12-02 16:41

住宿费我记到管理费用,差旅费

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齐红老师 解答 2024-12-02 16:41

你好,是的,就是这样子。

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快账用户2878 追问 2024-12-02 16:42

好的!谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-02 16:43

你好,不用客气的人。

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你好,如果是筹办期间的可以进入到长期待摊费用开办费里面
2024-01-16
同学你好  1、收到劳务费,开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷销项 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保 (企业交纳部分) 其他应付款—住房公积金(企业交纳部分) 3、支付派遣人员的工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:库存现金 其他应付款—社保 等 (个人承担的社保和公积金) 应交税费—个人所得税 (可以扣减5000和个人社保) 4、缴纳社保和公积金 借:其他应付款—社保 其他应付款—住房公积金 贷:银行存款 5、计提税金及附加 借:税金及附加 贷:应交税费—增值税 应交税费—城建税 应交税费—教育费附加 增值税计税基数为从用工单位收取的全部款项减除转付给劳动力的工资和社保后的余额。 主营业务收入与主营业务成本的差额是劳务公司收取的管理费。 6、支付劳务公司人员的工资和费用等 借:管理费用—工资/ 办公费 等 贷:应付职工薪酬—工资 或 库存现金 / 银行存款 7、期末结转 借:本年利润 贷:主营业务成本 管理费用 税金及附加 借:主营业务收入 贷:本年利润
2022-01-17
您好,请问你要建税账还是内账?
2021-01-20
没有发生就不用账务处理了,是按实际发生的业务进行账务处理。
2023-10-16
借应收账款 贷主营业务收入应交税费
2021-07-07
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