可以根据收据 借:电费的科目 应交税费-待转增值税 贷:银行存款
我们公司替客户交了电费,电局给我们开了一张总金额的发票,其中有一部分钱是属于客户的,现在我们收了客户的钱,然后给客户开了收这笔电费的发票,应该怎么合理做账?
老师,公司新搬办公室,也不清楚每月能用多少钱的电费,昨天电费卡只有90多块钱,如果这90多块钱用完了就停电了,就预交了500块的电费,这个应该怎么做账呢
你好,想问下我们交的电费和电业局给我们开的发票不一致,应该怎么做账呢,发票比实际付的金额多,问电业局是因为说之前有返的钱在账户里所以少交了
房地产开发公司,之前交的电费挂在预付账款 然后后面开了发票 也冲了成本 还有一百多万没开发票 现在在贷方 我要怎么转成本
老师,我们的电费发票是先交钱的,后给开发票。然后,我做的都是借预付账款,贷银行存款。然后等发票回来的时候,就是借管理费用,贷预付账款。但是吧,我预付账款一共就付了6000块钱。但是现在他发票他又给我多开了,大概得有1000多块钱。就是1000多块钱吧,他可能是我没来这个单位之前,我们老板个人垫付的。就是,但是也不确定,但我觉得肯定是以前有人儿交过,然后就是我们又交了,然后他给我们开的发票。但是我现在预付账款里面儿就6000,但我现在发票已经达到7000了,我多出那1000块钱,我应该怎么记账。
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
怎么考过注册会计师啊啊啊啊
现在没有发票啊,我怎么能做增值税老师,没董
那个是待转增值税,不是进项哈
电费的科目只有管理费用啊
我现在是公司员工代缴了老师,不是直接从公户出钱
要以报销款的方式付了,人家垫付了公司的电费,我现在给人付报销,
借:管理费用 应交税费-待转增值税 贷:其他应付款 取得专票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税