你好,同学 可以看一下收入是不是确认多了,红冲减少 再看看成本费用是不是少了,补确认
您好,老师,请教一个问题,因为我们是二包,一包要求我们把发票开过去,总金额270万,但是工程进度很少,现在又搁置了,所以成本发票缺,企业营业利润大,能不能按进度确认收入,这样就不会导致利润那么高,交太多的所得税
一.合同流,资金流,票流,物流,台账流,五流合一,是税务稽查重点。 二.只要一开票,我就要关心我交的税,只要一开票,我就要关心我交的税。 三.我在我的企业中,一定要知道我的行业税负率。 四.我当会计,知道开多少票,就知道交多少税,也知道得多少票,也知道有多少票,差多 少,我知道了 五.我在我的企业中关注这个值,利润占收入的百分比,这个值叫利润率,利润率越大交的税就越多。 六.杨总,您放心,我会严格控制我们家的利润率,不会把税交错的, 七.发票确定收入,税负确定成本,利润早就知道,费用是倒挤出来的。 请问老师,这里面说的行业税负率,还可以提前筹划,是啥意思
老师你好,我公司是建筑行业,一般是开票确认收入的,第二季度的利润有点高,实际是没么多利润,因为我们的材料发票是认证抵后才结转材料成本,还有外地预缴的税,所以进项还有好多没认证抵扣就没有做到成本里去,人工费也是,实际已经支付了,还没收到发票,材料款支付的有几百没到成本里,现在在怎么调整这个账才能让利润降低呢,谢谢
老师:我们公司的方案一、 薪酬浮动方式,薪酬组成的应得税前收入:基本工资+销售提成,如没完成基本目标毛利(25000元/月),每下降1%相应全体店员应得税前收入下降1%,下降底线为10%。比如说我们这个月的销售毛利是23059.24没有达到目标任务25000,这个月工资税前是5176,我要怎么计算,这个月扣多少钱?是不是23059.25/25000=0.922,0.9远远超了,是不是就扣10%封顶,然后在用5176*0.1=517.6,然后在用5176-517.6=4658.4就是扣除应付的工资
我们是建筑总承包方,别人挂靠我公司,我公司只收管理费和税金,其他的全转给挂靠方,我要怎样核算我的真实的利润,我用的开发票确认收入转成本。但是为了达到所得税税负率,成本没转那么多,人为控制了,利润怎么算呢
开的劳务发票上有两个建筑服务
以前月份没发零申报,年底一次性发全年工资,但没超过6万元,还扣个税吗
归纳整理哪些业务可以在固定资产管理系统生成凭证,生成的凭证分录是什
购买的商品退回换同价位商品了,之前开的退回商品的发票已红冲,请问老师这笔业务进项税额如何转出如何做分录?
公司借款给法人或股东,年底 12 月 31 日前 未还款,会算做分红,交分红税么
直接向灾区捐款允许扣除吗需要纳税调整吗
老师!子公司注销了,工程款打不进来怎么办
和个人租地后,公司开始建房,建完后房产证只能属于个人,公司可以计入固定资产嘛?
收到东方公司归还的贷款10万元,期限3个月,利率6%,利随本清的会计分录是什么
收到东方公司归还的贷款10万元,期限3个月,利率6%,利随本清他的会计分录是什么
收入就是开票金额不多,没办法要求产值,成本的话确实没少,就是我意思成本该怎么合理的不确认呢
可以预提年终奖之类的
会计分录怎么做呀,还有其他方法么
借管理费用 贷应付职工薪酬
好的老师,还有其他合理提高成本的办法么
一般是预提费用,要么看看结转的成本有没有漏
怎么合理预提费用呢,除了年终奖其他感觉也没啥了
如果没有固定费用的话,不建议预提了