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老师,客户与我们甲公司签订合同,业务是我们这边的,但我们公司不能生产,到总公司那边去做,总公司不赚差价,以成本价给我们,我们再销售给客户赚取差价,客户将款转到我们公司,请问老师,账怎么做,会计分录怎么做

2024-11-30 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-30 09:51

您好,我们买来再卖的分录 借:库存商品 进项税 贷:应付账款 借:银行或应收 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户7273 追问 2024-11-30 09:53

我们没有库存商品,而是直接从总公司转到客户手中

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快账用户7273 追问 2024-11-30 09:53

老师,我是一个内账会计,不管税的

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快账用户7273 追问 2024-11-30 09:55

老师,收到客户款时,借:银行存款 贷:其他应付款-总公司 贷:主营业务收入(差额)

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快账用户7273 追问 2024-11-30 09:55

可以这样做吗

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齐红老师 解答 2024-11-30 09:58

您好,从总公司发的,还要在我们账上体现这个过程的嘛。 上面的分录不合适哦,我们做财务的人也看不明白的

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您好,我们 买过来 借:库存商品 进项税 贷:应付账款(辅助核算总公司) 卖给客户 借:应收账款(辅助核算客户) 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品
2024-11-30
你好 如果是全额开发票给客户的话 需要把客户的钱做收入的呀
2024-02-27
你好,你们发票是怎么走账的呢?是直接那个代加工单位直接把发票开给你的客户吗?
2022-05-11
收到安装费时:借应收账款10000元,贷主营业务收入10000元。完成安装后,确认成本,借主营业务成本,贷应付账款。
2024-09-24
你好 这种模式实质上是你们帮他卖车,赚的手续费,或者叫佣金。您按差价开服务费发票给他们,收取服务费就好。
2021-03-27
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