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请问老师,我公司开具了不征税的预收款发票,是否需要保存什么相关资料证明,下个月报税的时候是否需要申报增值税?还有后期开9%税率的发票又要如何操作?

2024-11-29 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-29 10:58

你好,你们公司是做什么的?

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快账用户9702 追问 2024-11-29 10:58

建筑服务的。是甲方要求的开预收款发票。

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齐红老师 解答 2024-11-29 11:01

你好这个预收款是需要交增值税的。 你后面开9%的时候是可以抵减的

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快账用户9702 追问 2024-11-29 11:03

那下个月报增值税的时候是否在表里按无票收入那种去申报增值税,然后等后期开正式收款发票的时候又去抵减。但是后期产生的进项呢?

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齐红老师 解答 2024-11-29 11:06

你好,预收款预缴税金不需要确认收入。 正规的做法是按照完工程度来确认收入。

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齐红老师 解答 2024-11-29 11:06

你后期产生的进项税有发票是可以正常抵扣的。

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快账用户9702 追问 2024-11-29 11:07

下个月申报的时候如何填表?

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齐红老师 解答 2024-11-29 11:09

你好, 你是一般纳税人吗?一般纳税人填在附表四。

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快账用户9702 追问 2024-11-29 11:11

表四是已经预缴的才出数据呀,我这个项目是在同地区,不需要预缴异地增值税那种。

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齐红老师 解答 2024-11-29 11:11

你好,你不是也已经预收款预交了税金吗? 你现在只是开了发票,没有预缴税金,对不对?

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快账用户9702 追问 2024-11-29 11:13

对的,只是开了预收款发票。而且这个项目是不跨区。

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齐红老师 解答 2024-11-29 11:16

你好,这样子的话,后期申报的时候你不用管这个。 你没有增值税,然后后期正式开发票的时候,你说的抵减是抵减什么?

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