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前任会计把增值税分录计提写写成借:税金及附加-未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,应该怎样调整

2024-11-29 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-29 10:56

您好,先冲销原来错误的分录: 借:税金及附加 - 未交增值税(红字) 贷:应交税费 - 未交增值税(红字) 更正分录: 借:应交税费 - 转出未交增值税 贷:应交税费 - 未交增值税

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快账用户7304 追问 2024-11-29 11:10

那要冲减原来的损益了

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齐红老师 解答 2024-11-29 11:14

是的,原来错误的分录涉及损益科目了,把它冲掉就可以了。

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同学你好,为什么要调整到已交税金呢?
2021-04-14
你好不可以,没有这样子的愤怒。
2023-12-15
同学你好 以前会计把2021年5月份的税金及附加的341.11,做成转出未交增值税科目了——之前的分录是如何做的?
2022-03-03
你好 可以的,但是城建税是 借:税金及附加 贷:应交税费---城建税
2022-11-08
 你好;     借:应交税费_应交增值税-销项 贷:应交税费_应交增值税_进项 应交税费_应交税费-转出未交增值税   结转 :借   应交税费_应交税费-转出未交增值税 贷    应交税费_未交增值税  ;次月   交税时:借:应交税费_未交增值税 贷:银行存款   ;按这个来写分录    
2022-05-19
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