按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应付款-房东
12月收到1-12月的房租发票,款未付,怎么写分录。
老师,6月房屋租金,7月份收到发票并付款,请问怎样做会计分录。7至9月的租金7月份付款并收到发票,请问怎么做会计分录,谢谢
老师,收到7-12月份租金发票,没付款。之前也没有计提,我应该怎么做分录
老师,11月付了房租费,12收到发票,要分摊吗?分录怎么做。
12月收到租赁方开来的租赁发票,1月份给付款,12月的发票怎么写凭证?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
股东以无形资产实缴,是相当于转让吗,要开发票给被投资公司吗?
我们直接弄了应付职工薪酬的考勤扣款,这个错了吗
老师,我想知道发工资计提工资里面的考勤扣款应该录入什么科目
现在11月。我只能把7-11月的都放在11月做吧,
可以的,没问题的哈,直接做费用就行
老师,这个租来是开养老院。那么这个租赁费是入主营业务成本还是营业费用
那个计入营业费用就是
老师,计提借管理费用 房租 贷 其他应付款 单位名称,这样可以吗
可以的,没问题的哈