那个需要重开的,是无效发票
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
股东以无形资产实缴,是相当于转让吗,要开发票给被投资公司吗?
我们直接弄了应付职工薪酬的考勤扣款,这个错了吗
老师,我想知道发工资计提工资里面的考勤扣款应该录入什么科目
如果重开不了,能不能汇算清缴的时候按照这个错误的金额进行纳税调整处理?
可以的,做纳税调增就行了
如果纳税调增之后也不需要缴纳税费,是不是不需要做会计分录调整的的
是的,不需要另外做调整分录
老师,有一张报销错误,就是其他单位的发票他在这个公司报销了,4月份的,那我能不能这个月11月做一笔分录红冲4月份发票错误的那一笔分录,然后把报销的钱退回公司账户
可以的,就那样处理就行
但是又一个问题,4月份的那一笔分录利例如2号凭证,不单单这个费用,这个要怎么做红冲,是就红冲错误的发票金额部分还是要整个2号凭证红冲呢
你冲错误的金额和分录就行