你好,可以的,只要金额能对得上,一般没问题。
老师好,请问外贸企业7月发生了一笔出口业务(关单已出),还没有在出口退税系统进行申报,那么7月的增值税该如何申报?这两个有先后顺序吗?
存在出口日期与申报年月不在同一年度的出口数据,请确认!提示以上的问题,我是外贸企业,有几笔是去年的报关单,但出口发票是2022年七月开具的,现在提示这个应该怎么处理呢?
老师,您好,公司是广州的外贸出口企业,一般纳税人,税局有做了免抵退税备案,现在发现有份报关单出口日期是6月的,这一单不进行申请退税的,是不是可以在6月更正申报增值税,填写在免税收入那一栏呀?
老师,出口型企业,样品不做退税处理,内贸申报未开票收入,其中7月份一单,8月份出口有报关单,需要退税,但是7月我已经申报未开票收入了,内贸的,这个是不是更正7月申报,8月重新确认收入做退税,谢谢
非出口退税企业,但是发生了一笔出口业务,收了一笔外汇,属于我们的收入,这个怎么申报,正常按照内销去申报增值税?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
第一单出口退税是提供第一单报关的相关资料。 那我多笔报关单在这个月一起开了销售的发票,下个月一起申报增值税, 会不会让开的所有的报关单相关资料都提供了? 会增加好多工作量的 单单就这首次退税核查资料,让提供的大几十条
你好,是的,这个他肯定会让你提供的。
哎呀麻呀,我快慌了老师。 退税核查资料1、让提供报表 我们有暂估一二百万,多年前代账公司留下的 2.经营地和注册地不一致 3.出口的几笔,还有的购货发票大于销售发票金额4.让提供个税社保申报信息。 人员就两个,一个法人0申报,一个挂靠不来上班但是发工资了 等等还有大几十条 咋办哎老师我自己都怕
你好,这种很乱的,这种的话建议你换一家算了。
哎 谢谢老师!
你好,不用客气的了。