那个增值税是一次性交的
老师,请问 收到开具了发票给客户,但是没有成本票,先记了预收账款,等第二次收款时在确认收入,那么本月需要申报增值税吗,还是确认收入后才需要申报增值税
请问一下,代理记账公司,收取代账费,是一年收一次,是分期确认收入还是一年确认一次收入?还是开票的时候一次性确认收入?
老师,我上个月预售的款项,这个月起每个月要确认收入,请问每个月增值税也是按确认的收入来确认还是说上个月一次性确认,后面几个月就不需要确认增值税只是确认收入
老师,那请问未开发票预收账的,到底是要分期确认还是一次性确认增值税呢?
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
那没有收回那部分,入应收账款的呢?
是的,就是那样做的哈
没有收回,做应收账款,也要一次性交增值税?
是的,就是那样子的哈,因为你开票了
没有开票情况呢
没开票,收款或者开票的时候交增值税
不开票,做应收,不开票,开收据,一年物业费,怎么报增值税?
那做应收,没有收款,增值税不用确认收入
那么在收款的时候交增值税
商场收的管理费是这样的吗?
那个按合同约定的收款日期确认收入