您好,从10月份开始建账,期初数据就是你9月底的余额。你根据科目余额表的期初数据加本年发生数据其实也就是9月底的余额对吧?
你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
老师请问金蝶建立新帐套,是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表,但是金蝶软件上填写初始数据的时候,只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
老师,一家公司的账务10月份从另一家代账公司转过来,我现要在我们的财务软件上录入该公司的相关数据作为本期期初数据,请问我是只要根据他们交接的科目余额表上的期末余额数据录入到我系统的期初余额栏里,还是他们科目余额表上的期初余额和本期发生额也得录入到我系统?
老师,我接到一家公司,收到22-11月的科目余额表,那我建帐套不就从12月份开始建,那财务初始余额,就按照科目余额表,资产,负债,损益类的有发生额也要填数据对吧,管理费用下的本年累计也要登上吧?
老师,中途接财务公司发来的科目余额表,要建账,从10月份开始,当时我直接根据科目余额表的期初数据加本年发生数据,录到软件里面了,导致本年累计发生额增加,老师,这样会影响吗?问需要重新建账吗?期末余额一直
补偿金,差旅误餐补贴,困难员工补贴这几个是不是都得报个税啊
老师,购进商品送人了,怎么做账
#提问#老师企业计提的安全生产费应该计入什么科目,计入制造费用每月核算成本用还是?每月计提24万多,成本出来会偏高
别的公司开具了反向开票发票,在今年3月底,这个人需要做个税汇算,请问该怎么做?在哪个系统上做?流程方法是什么
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
这个是科目余额表,我把期初借方余额加本期发生额合计数填写到软件里面的累计借方那里了
错误是在不该把科目余额表的期初余额填写进去
您好,那你这样累计借方就多了期初借方余额,是不对的
是的,已经启用了,删不了,所以我需要重新建账吗?
您好,趁发生的不多最好重新建,不然今年的账只有你清楚,税务局现在考账套查账,还是做正规好些