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年底了,应付账款借方余额和应收账款贷方余额怎么处理

2024-11-26 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-26 16:04

你好,这个没关系的呀。应付账款借方你可以进入到预付账款,应收贷方你可以计入预收。

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快账用户8771 追问 2024-11-26 16:06

那这些票比如25年收到发票可以入25的帐吗

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快账用户8771 追问 2024-11-26 16:07

必须转入预收或者预付才能入下一年的费用吗

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齐红老师 解答 2024-11-26 16:08

你好,可以的什么时候拿到发票,什么时候做对应的凭证。

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快账用户8771 追问 2024-11-26 16:09

可以这样吗,不是按权责发生制吗

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齐红老师 解答 2024-11-26 16:12

你好,你实际是什么时候发生的?

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快账用户8771 追问 2024-11-26 17:22

算24年的,但是计入24年成本又大了,能不能25面收到算25年的

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齐红老师 解答 2024-11-26 17:22

你好,操作是可以的。

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你好,这个没关系的呀。应付账款借方你可以进入到预付账款,应收贷方你可以计入预收。
2024-11-26
您好 不用做调整分录 填写资产负债表的时候 把预付账款贷方余额填在应付账款贷方 应付账款借方余额填到预付账款借方
2021-02-25
长期挂账,对方单位发生变故确实无法支付时,报经有关部门批准后,可视同企业经营业务以外的一项额外收入 借:应付账款 贷:营业外收入
2023-01-09
你好,关于往来重分类,下列描述正确的是: B 其他应收款=其他应收款借方余额%2B其他应付款借方余额
2022-06-29
你好,账上不需要做调整的,你编制报表的时候重分类一下就可以的。应收账款在贷方明细余额的,把它放到预收账款里面。
2022-10-15
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