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老师好,我们做过无票收入申报,现在补开了销项发票(补开的销项发票是总回款数—已经开票金额)增值税申报表也做了负数冲减,会计分录要怎么做呢?

2024-11-21 21:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-21 21:40

你好,开具的发票和冲的未开票收入一致,不用再做账务处理的

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快账用户3847 追问 2024-11-21 21:43

老师,那昨天我补开了一张销项票,下个月才能做负数冲减,会计分录又如何做呢

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齐红老师 解答 2024-11-21 21:51

你好,一般要在一个月提现,有时候税务会问的

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快账用户3847 追问 2024-11-21 21:57

老师,能不能给我说明白点会计分录要怎么写?

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齐红老师 解答 2024-11-21 22:00

借:应收账款 贷:主营业务收入-开票 应交税费-增值税 -销项 冲未票 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入-未开票 负数 应交税费-增值税 -销项 负数

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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