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老师对方把款打到我的对公账户,让我们替他购买材料,这个账我该怎么做啊

2024-11-21 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-21 20:07

材料的发票开给对方吧

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齐红老师 解答 2024-11-21 20:07

你们这是受托付款的吧

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快账用户7639 追问 2024-11-21 20:11

我收到对方的款,做的是,借:银行存款 贷:合同负债-预收销货款 觉得有点不对呢

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快账用户7639 追问 2024-11-21 20:13

嗯 我这边付款 发票开给我了,是我和材料商

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齐红老师 解答 2024-11-21 20:14

那你开给对方材料的发票吗?

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快账用户7639 追问 2024-11-21 20:15

然后 我这边收到了发票后,办理了材料入库

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齐红老师 解答 2024-11-21 20:17

同学你好 借银行 贷预收账款 借库存商品 贷银行存款 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品

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快账用户7639 追问 2024-11-21 20:17

没啊 因为是我付款,材料商开的发票是我的名头,不是给我款的那家

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齐红老师 解答 2024-11-21 20:22

上面就是你要做的分录 你付款给开票方的哦

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快账用户7639 追问 2024-11-21 20:23

也就是 对方给我打款,借:银行;贷:预收; 我购买材料时,借:原材料 应交税收, 贷:银行

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快账用户7639 追问 2024-11-21 20:25

然后在销售给对方 冲掉预收款项

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齐红老师 解答 2024-11-21 20:27

发票开给你了 你要做库存商品然后再卖出去

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快账用户7639 追问 2024-11-21 20:32

我购买的钢材,进的科目是原材料,结成本时,借方是主营业务成本,贷方就是原材料及材料,这样对吗

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齐红老师 解答 2024-11-21 20:34

同学你好 那你做其他业务收入和其他业务成本

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