管理费用、租赁费 今年只能做10月份到12月份的,明年的在明年才能做费用。
1.老师我们公司名下买了汽车,公帐只付了首付,后续每个月还款,还的钱里面有本金,有利息,购入汽车和后续我该怎么做账?2.贷款利息,我计入固定资产原值还是费用化,财务费用-利息?3.我给汽车销售公司的利息,也找她们给我发票吗?我们是贷款买车不是融资租赁,一般纳税人,小企业会计准则,4.为什么开给我们购车的发票是一家公司,然后后续我们每个月月供是另外一家公司呢?谢谢,朴老师请不要回答,请求放过
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
老师,我们2020年是小规模纳税人,,2021年1月变更为一般纳税人,2020年7月从奔驰汽车销售商处购买一辆奔驰车,价税合计8128000元,税款93507.6元。从银行付给销售商381680.25元,现金付定金20000元,销售商已给我公司开具发票;同时我公司与奔驰租赁有限公司签订融资租赁与保证合同,融资成本总额为413608元,融资费用总额71572.32元,还款金额总额485180.32元,租期36个月,月还租金1988.12元,由银行每月划扣,奔驰公司开具的发票为融资售后回租利息 。2021年7月提前结清还款总额424752.84元,奔驰租赁公司开给我公司两张发票,一张为融资租赁售后回租利息784.36元,另一张为提前结清手续费12348.60元。2021年7月,我公司将该车以61万元卖给个人。请问老师,这整个过程如何做账务处理?
①2021年12月1日,管理费用增加了640.9万元②2022年1月5日,银行存款48万元购入一项管理用特许权不含增值税,受益期为十年,本年12月1日,将此特许权处置,开具的增值税专用发票注明价款为50万元,增值税税额为三万元,款项已全部存入银行特许权,已累计摊销44万元③2022年4月1日,已经租赁方式租一间销售展厅,并对其进行装修,供以银行存款,支付装修费用120万元,该展厅于当年10月30日装修完工,达到预定可使用状态并交付使用装修用,从下月开始按租赁10年进行摊销。根据材料,1到3下列各项中关于企业2022年利润相关项目的影响表述中,正确的是,A营业利润项目减少635.5万元,B,管理费用项目增加60.9万元,C管理费用项目增加636.5万元,帝销售费用项目增加一万元。A选项是怎么算出来的?为什么答案上说是哦,用管理费用的640.9万元减去材料二的6.4万元,加上材料三里的一万元得出选项A。可是材料二里的特许权累计摊销了44万元,然后卖掉的时候赚了两万元,为什么要减去6.4万元?材料三里的是销售费用摊销了一万元,怎么又是加上这一万?
①2021年12月1日,管理费用增加了640.9万元②2022年1月5日,银行存款48万元购入一项管理用特许权不含增值税,受益期为十年,本年12月1日,将此特许权处置,开具的增值税专用发票注明价款为50万元,增值税税额为三万元,款项已全部存入银行特许权,已累计摊销44万元③2022年4月1日,已经租赁方式租一间销售展厅,并对其进行装修,供以银行存款,支付装修费用120万元,该展厅于当年10月30日装修完工,达到预定可使用状态并交付使用装修用,从下月开始按租赁10年进行摊销。根据材料,1到3下列各项中关于企业2022年利润相关项目的影响表述中,正确的是,A营业利润项目减少635.5万元,B,管理费用项目增加60.9万元,C管理费用项目增加636.5万元,D,销售费用项目增加一万元。A选项是怎么算出来的?为什么答案上说是哦,用管理费用的640.9万元减去材料二的6.4万元,加上材料三里的一万元得出选项A。可是材料二里的特许权累计摊销了44万元,然后卖掉的时候赚了两万元,为什么要减去6.4万元?材料三里的是销售费用摊销了一万元,怎么又是加上这一万?
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
老师做电商的自己开发的平台吗
去年商品入库时,商品成本价金额单价34元,填成销售单价48了,怎么更正呢?
有留抵100,当月无进项,销项20,怎么结转做账
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
请教一下,平行结转分步法和逐步结转分步法的概念和区别,求详细的版本,非常感谢!
老师你好,房租,物业费用什么入账呀
老师您好,由于我们账面利润大,后期想注销也挺麻烦,为了降低利润。这5000费用不可以一次性入进去吗?还得分摊销吗。那明年的费用属于摊销,直接进管理费用租赁费。两个月的,剩下10个月是待摊费用是吗
不能一次做 因为跨年了 做预付账款, 待摊费用已经取消了。
那也抵消不了费用啊。那我这发票就开错了,开今年整年的好了
公司账面利润太大,职工人员又少,想降低利润,也没有固定资产,没有其他费用可以入。分红个税太高了
我们账上只有两个人员的工资,年末可以做点奖金吗?能做多少比较合适一些?我财务人员月2000和一个业务员2300元两个人的工资4300总金额,法人即是总经理,他的工资在其他公司做了并且缴纳五险,我们公司没有做他的工资表,我们法人可以发放奖金吗?但是他用他自己的手机代开了很多超百万的发票,
那就去重新开 开1-12月份的
可以做奖金,但是奖金你得给他申报个税得发下去 可以
你看一下,他代开的这个发票,合并到工资一块算个税吧。汇算清缴。
没有办法退了再重新开,因为是在线下大厅开的,资料已经上传,如果再撤销也有痕迹,太麻烦了。怕给经理产生不必要的风险
那你就分开来做吧,明年的明年再做费用
我财务人员和业务员,我们俩做奖金多少为合适?经理可以做奖金也得合并所得税是吧?经理没有工资表,能给他做奖金吗。做多少合适风险小一点的
你看你们缺多少费用 根据这个 有工资才能发奖金,没有工资做不了。
奖金可以单独做,也可以合并到工资薪金,哪个交税少按照哪个来。一个人只能做一处,不管他有几处收入
对呀,我们法人经理没有工资表,也不敢给他发奖金呢, 我和业务员的工资总计才4300元/月,年终发奖金能才能发几万呢?发多了也不对劲儿,奖金可以发现金吗
再发工资700*12 年终奖可以发36000 可以现金需要个人签字
老师您说的在发工资700×12是什么意思,可以开36,000是指我们每个人可以开36,000的奖金吗?是我和业务员分别可以开36,000的奖金是吗
工资起征点是5000,你们现在是4300 还有700不需要交个税,做进去工资他不交个税的。
对的是的,分别可以做这些税率是3%的。
老师您好,我们的业务员工资是2300,因为他每个月是按的职工工资缴纳的社保,所以一直没敢给他做最高。而且。我的工资只有是2000,我其他单位也有兼职(本人现已退休,退休月工资2100)。做多了也是同样交个税 ①我和业务员可以年终发奖金,每人36,000, ②可以现金发放奖金并缴纳个税(按3%的税率)
可以的 可以这么做的