同学你好 账上没做贷应交税费应交增值税?都做的收入?
增值税在资产负债表显示负数,没有留底税额,是不是没有计提导致的,计提到缴纳具体分录怎么做
老师你好,我想问一下,我接了一套账,之前那个会计做的应交增值税是负数,去年十二月份没有计提增值税,我现在该如何处理?
老师你好,我在申报增值税报表时六月收入小于开票收入我可以用负数冲以前的未开票收入,现在出现的是五月我有简易计税 3 % 减按 2% 的收入填写了增值税减免税申报表,那么六月减免税申报表有期初余额现在主表 23 栏有减免申报表的余额,应纳税额合计栏出现减免税额余额负数是个什么情况啊,我该怎么处理呢?
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
我是银行扣费,直接做的借应交税费应交增值税贷银行存款
做的有几个月的都是负数,我现在这么处理比较好
你收入的分录是咋做的
因为是小规模企业,收入是单独做,没有把税费做进去,是单独做了税的直接扣除
要做的 你做 借主营业务收入 贷应交税费应交增值税 这样