本期取得的含税收入为100万元。公司扣除的项目包括如下内容: 1.税金及附加:2万元 2. 不计成本的支出:4万元 3. 税前扣除成本:10万元 根据实际情况,在差额征税申报表中填写如下: 填写”申报表附列资料(三)”的第1列为100万元; 填写第3栏的第3、4、5列,其中第3列填写税金及附加2万元,第4列填写不计成本的支出4万元,第5列填写税前扣除成本10万元; 根据差额征税计算公式,计算出应纳税额:应纳税额=本期可扣除项目金额-本期取得的含税收入*适用税率,即应纳税额=10万元-100万元*3%=7万元。 经过以上步骤,本期差额征税申报表填写完成。
老师好,想问下,一般纳税人实行差额征税,要怎么填写报表呢?
老师,差额征税的增值税申报表怎么填
您好老师,请问出差的抵扣额在申报表进项税额表里怎么填写
老师你好请问差额征税的申报表怎么填写
您好 公司是差额征税 请问下我们申报增值税纳税申报表时,附表三扣除项目怎么填写呢
老师,汇算清缴退回600的所得税,分录借银行600贷利润分配未分配利润600,这个未分配利润余额跟去年末的对不起来了怎么处理?
A公司帮B公司付房租物业开的发票是A公司请问B公司怎么把钱支付给A公司挂往来款的话AB公司费用都无法税前扣除能不能就是A公司转的办公楼又转租给B公司这样子
老师,劳务*劳务费交印花税吗?属于什么合同
老师,经营租赁水电房租交印花税吗?属于租赁合同吗?
老师,经营租赁水电房租交不交印花税?
老师是这样的B公司租办公楼的时候还未注册所以用A公司代付给物业和房租和物业费现在B公司完成注册这个房租和物业费怎么报销做账A和B公司需要开什么票怎么做账务处理?无法让物业公司开红字发票,然后再重新开给b公司A和B直接需要来什么票做账嘛做账用什么分录
小规模纳税人工会水利怎么申报?必须申报填数据嘛?
电子税务局推送的年度红利账单有错误可以忽略吗
你好老师,我刚入职,我现在发现,我们公司,好多销项发票金额比进项低,三个季度下来累计按进项平开数字要负50万,这种情况怎么处理?
小规模纳税人收入1万免梲,那计账时该如何计?