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请问一下,公司收到银行承兑汇票,老板给贴现了。贴现后老板打入个人账户了。其他应收款就比较大,同时预受账款也比较大。做账借预收账款贴现贷其他应收款老板,可以嘛?

2024-11-17 07:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-17 07:34

您好,我们的预收和其他应收是一个往来单位的,是可以样写分录

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快账用户8483 追问 2024-11-17 07:54

银行承兑汇票贴现也都是公司贴现,记入预收账款*公司借银行存款贷预收账款*公司。老板转走借其他应收款老板贷银行存款。这样预收账款和其他应收款都很大,有税务风险,做一笔借预收账款贷*公司贷其他应收款老板,这样没有错误吧

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齐红老师 解答 2024-11-17 08:02

您好,上面的理解好像不对嘛 确认收入    借:应收  贷:主营业务收入  增值税 收到承兑  贷:应收票据    贷:应收 贴现      借:银行   财务费用   贷:应收票据 我们应收   和 应收票据 余额都是0平的 只有老板的  其他应收款是有余额的

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快账用户8483 追问 2024-11-17 08:06

收到票据都没有做账呢。老板拿去贴现了,贴现也是公司,根据银行流水做的账。收到钱就是借银行存款贷应收账款*公司

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齐红老师 解答 2024-11-17 08:07

哦哦,那我们的账不对呢,收到票据都没有做账,本来客户不欠我们的钱了,但账上体现客户欠款的, 借预收账款贴现贷其他应收款老板 这个不行的,体现客户还欠款,老板倒不欠公司钱了

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快账用户8483 追问 2024-11-17 08:29

我刚接过来的账不到一年。以前的代理记账公司银行流水都没有做账。票据都没有做账。我接过来只要有银行流水的,我都做成应收账款或借或者贷了,应收账款贷方不就是预收账款嘛?这公司应付账款也很大。我现在就是把税款和申报表对应起来,把票据都做上账。看下哪些票据贴现了,贴现老板转走做借预收账款贴现贷其他应收款老板。

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齐红老师 解答 2024-11-17 08:33

您好,应收账款贷方不就是预收账款,是的 2.一个往来单位只用一个往来科目,我们不如用  应收账款 3.接人家的乱账确实很痛苦的,我接了一家公司调了半年,才全部核对上

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