你好,带着操作员的吗?
老师,我们单位是建筑施工单位,供应商开给我们一张机械租赁发票,升降机带人工,税目为建筑服务,但是税率为3%,对方为一般纳税人,对方说他们是营改增前取得的机械,所以一直开具的是3%,但是现在的问题是,这个不属于有形动产租赁,而属于建筑服务,按理说他们不能开3%的发票,还是说我理解的有问题,请老师解惑一下,谢谢
老师,我们是建筑劳务公司,主要做桩基础的,自己没有旋挖钻机,现在租赁别人(也就是挂靠人)的旋挖机,我们做成本,现在请问一下,就是他去开租赁发票回来,个税应该交多少,增值税是多少?怎么样方式,这种租赁可以少交一点个税呢?这个租赁旋挖机的比例和人工应该怎么去计划呢如果他自己去注册一个个体工商户可以不个税按什么来交
老师,咨询个问题,市政工程企业,收到个体户提供的机械费发票,首先,我看他的经营范围都有机械设备租赁这一项,其次是,他账上的机械设备发票名称是个体户经营者的名头,这样可以不?另外,如果对方账上没有机械设备,设备是他租来的,个体户和对方有租赁协议的,然后在由个体户租给我,这样个体户给我开具发票可以不?另外还想请教您的就是看看我还需要注意些什么才能规避风险?
老师您好,请问我们经营范围是运输代理这种,是可以直接开运输服务发票对吗 一般项目:软件开发;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;机动车修理和维护;供应链管理服务;机械设备租赁;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
您好老师!公司主营机动车维修业务:营业执照经营许可范围(围一般项目;机动车修理和维护,汽车拖车、来援、清陪服务,润澄油销 售;沉车零配件批发;汽车零配件零售:在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营);建筑工程机械与设备租货:喷冻加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),现在有个问题就是:保险公司人员让事故车来公司维修车辆,可是保险公司以他们保险总公司名义打款给我们公司,但是要求我们开票的是开给保险公司的地方子公司,这样如何做账呢?因为收款名称和开票名称不同
个人安装门窗服务向税务局申请代开发票,怎样开才能避开20点的劳务税率
1、已知某企业目标资金结构中长期债务的比重为20%,债务资金的增加额在0-10000元范围内,其利率维持5%不变。该企业与此相关的筹资总额分界点为( )元。这题没读明白?
老师好,小规模纳税人处理一般纳税人时2010年购入的挖掘机按多少税率交增值税
老师,填报汇算清缴工资那张表时,计提的金额是50万,如果现在已经把计提的金额都发完了,实际发生额也是50万吧,那税收金额也是50万是吗
内账的应收应付跟外账的应收应付,怎么核对,主要看借方还是贷方?看那个方向是还没开票?感觉不好核对,因为一个是全额入账,一个是只入不含税金额,那我怎么核对?是对余额还是发生额!对那个方向!有点蒙圈啊!请教请教
老师,给兼职财务申报个税是按劳务报酬适用累计预扣法还是不适用累计预扣法啊?
老师,公司24年12月份税局让补税,所属期是24年2月份的,12月份已经补税了,但是滞纳金于25年3月份才产生,滞纳金发票所属期是24年2月份至24年12月份,24年12月份没有做这笔滞纳金,并且已经季报,现在汇算时这笔滞纳金应该调增吗?汇算时该如何处理?
老师,我们公司进项是专票,开给我们下游是普票可以吧?
老师,我们是用工单位,每月支付给劳务派遣公司劳务费,他们再发放劳务派遣人员工资。现有一问题,劳务派遣公司无工会,我单位要求让其加入我公司工会。那么拨缴上级工会经费这块是由我单位连同正常员工工资一起计提2%计算,但是汇算清缴工资薪金不含劳务费,导致工会经费税收金额要小很多,这种情况该怎么办呢?
老师,内账多收4个点的税钱,计入那个会计科目?
对呀,就是我们自己开挖机服务他们。对方要我们开服务费
你好,你跟他说服务费太笼统了,这个机械租赁属于现代服务服务费的一种,为什么不可以呀?
说不是租挖机给他们,他们自己操作。是我们开挖机去给他们做事
带着操作员的吗?如果是的话,建筑服务。
老师,怎么是建筑服务了呀,不理解呢
带着操作员的用在建筑上的属于建筑服务,为什么不理解?这属于湿租 建筑服务机械租赁。
请问开票的明细写什么呢,谢谢
写了 建筑服务机械租赁。 2024-11-15 14:59