同学你好 不能抵扣进项税的就要作转出。如果符合出口退税,直接按照出口退税公式计算。
老师,你好,我们公司是做简单定制的,类似背景墙餐桌这种的,厂家进主材,配件也可能厂家进,部分自己买,有自己加工厂,这个外账必须做领料单嘛,做组装单嘛,但是不是所有配件都能开的出来发票,这个外账要怎么操作
老师,生产型出口企业,产品出口报关,有一些配件是赠送给客户的,在报关单上面列名了,但是价格是0,不收汇,可以不做账吗,退税时会有风险吗
我司出口了911台除湿机,赠送了9台及一些配件,但出口申报就是按911台申报,关单上显示还有4箱配件,这情况下我该如何开出口发票?是按911台的数量来开,配件和赠送的东西不开在发票上吗?那送货单把这些都录入有没有问题?
老师,我们是生产型出口,报出口的时候,报关单上有一个钳子不是我司生产的,是买进来直接卖出去的,那我退税申报的时候这条要报进去吗
老师,我们出口报关单上卖了50个配件,但是进货是送的。那是不是需要供应商把这50个配件也开出来,做折扣折掉就行?
两件半成品加工成一件产成品。如果第一步骤月末在产量数量为70,第二步骤月末在产品数量为100,且本月完工产品数量为2800,第一步骤和第二步骤月末在产品完工程度分别为50%和40%,原料在第一步骤生产开工时一次投入,求第一步的生产要素费用应计入产成品成本的“份额”。第一步骤月初:直接材料费用11200直接人工费用5845本月第一步骤发生:直接材料费用98690直接人工费用44050
两件半成品加工成一件产成品。如果第一步骤月末在产量数量为70,第二步骤月末在产品数量为100,且本月完工产品数量为2800,第一步骤和第二步骤月末在产品完工程度分别为50%和40%,原料在第一步骤生产开工时一次投入,求第一步的生产要素费用应计入产成品成本的“份额”。
1.B公司刚成立,A公司为B公司百分百股东,并以银行存款支付投资款,求A公司会计分录2.A公司后期将股权转给了个人(未产生资金交易),后面又从个人手上买回来了(平价转让),故B公司将前期A公司的投资款退回了A公司账户,且A公司将购买股权款转给了个人,求A公司的两笔业务的会计分录
期初余额库存现金2000元,银行存款5000元,12月份费用都十几万,这两个科目怎么让增加??
甲公司卫增值税一般纳税人适用13%的增值税税率。本年七月甲公司购入一批原材料不含税价格为200万元,取得的增值税专用发票注明的增值税税额为26万元,我进项税额应于本年七月我销项税额中抵扣一年。12月该批原材料由于仓库发生火灾,因管理不善导致发生损失,将公司对其进行盘存清理,发现有不完增值税价格35万元的原材料,经过一定处理仍能使用为回笼资金,决定将其变价卖出。本年12月,甲公司业务增值税,肖项税额为100万元可抵扣的进项生税为,肖项税额为100万元,可抵扣的进项税为60万元,假设只考虑增值税,进行税务筹划
老师您好,偶然发现往年的凭证里费用发票普票,销售方开的税率是零,不知道是不是开的有问题,现代服务-保洁服务,是不是小规模的话可以开税率为零的发票,已经入了成本了,会有问题吗?如果是对方开错了,将来也是找销售方吧,款项已付
计提社保时把个人部分也计提进应付职工薪酬了,如何调整?能不能不调整?比如:借:管理费用社保100借:其他应收款社保100贷:应付职工薪酬社保200借:应付职工薪酬社保200贷:银行存款200
开票清单号怎样填写备注栏
老师您好,偶然发现往年的凭证里的费用普票有发票税率好像是错的,早就已经结完账了怎么处理
您好收到一张税率为零的普票,现代服务-保洁服务十万块的,可入帐吗?我了解的保洁服务发票应该税率不是零,但是我是购买方普票也不涉及抵扣问题,可以入费用的吧?
开给客户的形式发票也是单独列出的配件单价都有,是不是说明就是要进项转出,
还有就是我这样操作对吗?开具免税普票,然后配件部分进项转出,配件的售价比进价贵很多,会不会有影响?
不涉及出口退税,免税项目对应的进项就应该要做进项税额转出处理。售价比进价出口贵是正常的哦。
就是开票部分可以享受免税,进项部分转出就行了
是的,就是对应作转出就可以了。
老师谢谢哈!
同学不客气,祝同学工作顺利~~