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老师,请问一下我的业务有一笔电梯保养服务2406-2411月共半年的合同,但是我是7月才收到合同付的款 那在这个2407月我的摊销是不是需要把2406月的做一起,意思就是一起摊两个月的费用,可以吗,还是需要回2406月修改账加一笔摊销

2024-11-13 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-13 10:16

可以的,可以这么做的。直接在7月份补两个月的就行。

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可以的,可以这么做的。直接在7月份补两个月的就行。
2024-11-13
你好,分摊七八月份儿的合计。
2021-01-13
您好 从一月开始算摊销费用累计到现在这个月的,一起计入当期摊销费用
2021-07-14
计提电费时 6 月计提正确:借:制造费用 - 电费 113,贷:应付账款 - 供电局 113。 7 月缴纳时 缴纳分录:借:应付账款 - 供电局 113,贷:银行存款 113。 对于含别家需收回的电费和增值税: 假设收回别家的电费为 A(不含税),增值税为 B。 应做分录:借:应收账款(A %2B B),贷:制造费用 - 电费 A,贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)B。 制造费用结转 制造费用结转时,正常是将制造费用借方余额结转到生产成本。 由于上述操作导致制造费用出现贷方余额,需要先将制造费用贷方余额调整到借方,即做一笔与之前相反的分录(金额相同),使制造费用余额为 0 后,再做结转分录:借:生产成本,贷:制造费用。
2024-11-14
你好,同学。 你这是按两年进行分摊处理的,你这是两年的合同。
2020-09-26
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