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老师,不好意思,学过又模糊了 请教一下老师计提工资是借管理费用-职工工资17680元,贷应付职工薪酬-职工工资17680元 发放工资,借应付职工薪酬-职工工资16929.33元,其他应收款321.27,其他应收款429.4,贷银行存款17680元,问题我银行存款支付只有16929.33,这个就有点搞不清楚了,辛苦老师帮忙讲解一下,谢谢

2024-11-12 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-12 17:11

同学你好 因为你们之前代缴的社保个人部分和个税金额都应该扣掉

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快账用户9451 追问 2024-11-12 17:15

分录不会写了,所以就做不出来,也想不明白,辛苦老师帮我写一下这一笔的完整分录可以吗

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齐红老师 解答 2024-11-12 17:17

计提的没问题 然后再做 借应付职工薪酬17680 贷银行存款16929.33 贷其他应收款-个人社保金额 贷应交税费个人所得税 这样做才对

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快账用户9451 追问 2024-11-12 17:24

好 的,感谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-12 17:26

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相关问题讨论
同学你好 因为你们之前代缴的社保个人部分和个税金额都应该扣掉
2024-11-12
这个分录整体上基本正确,但有两点需要注意: 1. 计提社保和工资时,确保与实际政策相符,比如缴费比例。 2. 发放工资后,其他应收款科目记录的社保和个人所得税金额需与实际支付一致。 主要检查这两点,确保会计处理准确无误。
2024-09-24
你好,这个没有问题的,正确的。
2024-10-17
同学你好 这个分录给你写了 用专项应付款
2021-07-28
同学你好,你的分录正确。
2022-07-10
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