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你好,老师,我们是属于旅游服务行业,在2021年购买了办公楼,对方开具了增值税专用发票,这个发票的进项税额我们能抵扣吗?

2024-11-12 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-12 14:36

购入当时是一般纳税人就可以抵扣

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快账用户6850 追问 2024-11-12 14:38

老师知道具体的文件号吗

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齐红老师 解答 2024-11-12 14:39

是一般纳税人都可以抵扣的,没有专门文件

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快账用户6850 追问 2024-11-12 14:50

我们旅游行业是差额开票,也可以进行抵扣吗

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齐红老师 解答 2024-11-12 14:53

差额开票不能抵扣的, 由于差额征税的计税依据是收入与可扣除费用之间的差额,并非全部的购进货物、劳务等支付或负担的增值税额,因此它并不符合进项税额抵扣的条件。所以,在差额征税的方式下,进项税额是无法进行抵扣的‌

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购入当时是一般纳税人就可以抵扣
2024-11-12
同学你好 对的 直接自己开就可以了
2022-08-25
你好,你需要交税吗?不需要交税的话,抵扣不了。
2023-12-21
用于办公的可以的。
2022-10-28
同学,你好 是可以的
2024-04-23
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