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费用化研究费用计提、结转、实际支付分录怎么写

2024-11-11 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-11 11:56

借:管理费用-研发费 贷:研发支出
借:本年利润 贷:管理费用-研发费
借:研发支出 贷:银行存款

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借:管理费用-研发费 贷:研发支出
借:本年利润 贷:管理费用-研发费
借:研发支出 贷:银行存款
2024-11-11
借:管理费用-研发费 贷:研发支出
2024-11-11
工资计提:借管理费用/工资,贷应付职工薪酬。 结转:借应付职工薪酬,贷银行存款或应付账款。 支付:借银行存款或应付账款,贷应付职工薪酬。
2024-09-04
 你好: 工资计提 借:研发支出-人工工资  贷:应付职工薪酬-工资 月末结转至研发费用 借:研发费用  贷:研发支出-人工工资 实际支付 借:应付职工薪酬-工资  贷:银行存款
2024-09-04
可以的,可以这么做的。
2023-01-05
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