你好,你当时的蓝字发票是怎么做的凭证?
跨年费用发票用了小企业会计准则分录怎么写
跨年费用发票,小企业会计准则分录怎么写?
小企业会计准则,跨年红冲去年收入,不冲成本,怎么做分录
跨年红冲发票,执行小企业会计准则,请问怎么做分录
执行《小企业会计准则》的企业,红冲去年暂估并且去年年末已结转的成本 会计分录怎么做啊
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
借,应收账款,贷,主营业务收入 应交税费
你好,借应交税费,利润分配-未分配利润,贷应收账款
再开一张蓝字的呢
红冲后又重开,数量金额不变
你好,也是一样的。借,应收账款贷,利润分配,未分配利润,应交税费,应交增值税。
嗯,咱第一笔红冲分录,为什么不用负数表示呢?做相反的分录,请问有什么区别吗?
你好,这个不是其他的问题,而是你这个要用利润分配未分配利润,其他的你用正数,负数都可以的。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。