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老师,我宴会中心重新装修花的装修费用我全部放在长期待摊费用里了,但还有些尾款没有付清,9月已经在营业了,请问我摊销时从什么时候开始比较好?如果从9月营业这个月开始摊销,那些还没有付的款到时付了,摊销又怎么摊呢?

2024-11-10 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-10 10:32

您好,从9月就开始摊销,没有付款的,这些金额也是确定的,选暂估记入 借:长期待摊费用 贷:应付账款 发票来了先冲回上面分录 借:长期待摊费用(负) 贷:应付账款(负) 再按发票做分录 借:长期待摊费用 进项税 贷:应付账款

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快账用户5061 追问 2024-11-10 11:22

我们只是内部做账,那我可不可以先按实际付了款的长期待摊费用的总额先摊销,后面如果付了款增加长期待摊费用的总额,再在增加的总额的基数上继续摊销?只不过每个月的摊销额会不一样而已,可以吗?

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齐红老师 解答 2024-11-10 11:23

您好,也是可以的哦,只是老板问到为什么我们每月摊销不一样,我们还得解释

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快账用户5061 追问 2024-11-10 11:25

还有摊销时间的问题,营业了就必须摊销了对吗?如果放到2025年1月份再摊销不知道合理不?

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齐红老师 解答 2024-11-10 11:27

您好,可以的,因为先不减少利润,税务方面是没有风险的,再说咱是内账也不报税

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