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其他应付款~法人贷方有余额,其他应收款~法人借方也有余额,属于往来串户吗?

2024-11-05 22:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-05 22:08

您好,这种可以相互冲掉

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快账用户1389 追问 2024-11-05 22:40

我还是不太理解,就是说其他应付应收只用一个科目,到时候根据业务直接冲是吧, 还是说如下: 借:其他应收款—法人 1000 贷:其他应付款—法人 800 相当于其他应收款法人200(法人欠公司200)

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齐红老师 解答 2024-11-05 22:45

如果都是法人的,可以相互冲
借:其他应付款
贷:其他应收款
一般用一个就可以了

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快账用户1389 追问 2024-11-05 23:37

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-11-05 23:52

不客气,很高兴帮你

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您好,这种可以相互冲掉
2024-11-05
你好,关于往来重分类,下列描述正确的是: B 其他应收款=其他应收款借方余额%2B其他应付款借方余额
2022-06-29
你好冲减的时候借方:其他应付款-个人贷方也是其他应付款-个人, 这个凭证是错的。这样做的话没有意义,这个凭证借贷方都一样。
2024-12-18
你好,要是同一个人的话是可以这么调整的
2023-11-28
你好这个是可以的,要是你这个是出来其他应付款是负数,你可以为报表好看调到其他应收款下面
2021-05-05
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