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以前的会计把税收优惠,比如印花税减半征收,附加费减半征收减半征收的部分记入营业外收入政府补助,我接过来账,调平账上所有税款和税务一致,比如看账。成立以来开票的销项税额和这几年申报表里填写的数一样,都调整平账套里各种税和增值税申报表里一样。多出了三千多,是以前会计把减半征收的税款记入营业外收入政府补助了,我多出3千多记入营业外支出里了。这样冲平可以嘛?

2024-11-05 20:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-05 20:38

同学您好,您可以重回之前会计计入营业外收入的分录,然后减半征收的部分冲减税金及附加

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快账用户3974 追问 2024-11-05 20:47

我调平后,多出三千多没有地方放了。比如公司开了三年了,申报表总计销项税额总计和账上一样,进项税额也同理,所有税额都是同理,一看科目余额表就可以看出这三年每项税各缴纳多少款。多出三千多没有地方放,这怎么回事呢?我认为是把税收优惠记入营业外收入政府补助的原因。

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快账用户3974 追问 2024-11-05 20:48

记入营业外收入政府补助只能贷方。应该税金及附加在借方就是负数。

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快账用户3974 追问 2024-11-05 20:52

那我可以查申报表这三年有多少税金及附加

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齐红老师 解答 2024-11-05 21:37

同学您好,您上边描述的就是因为之前计提的税金及附加和应交印花税,附加税多了,实际缴纳的时候减半没有那么多,所以调整计提的税金及附加比较好

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快账用户3974 追问 2024-11-05 21:38

我查申报表里面税金及附加正好,没有多呢。一冲就成负数了

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齐红老师 解答 2024-11-05 22:12

同学您好,既然科目余额表税金及附加和申报表一致,税金及附加就是减半征收的金额,为什么会出现把减半征收的部分计入营业外收入这种情况呢?如果一致的话税金及附加就是减半征收的金额,

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